действует
Редакция от 24.10.2006
Подробная информация
Наименование документ | ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФЭК РФ от 21.11.2002 N 80-э/4 (ред. от 24.10.2006) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ МОЩНОСТЬ И ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ФГУП "РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ" (КОНЦЕРН "РОСЭНЕРГОАТОМ") НА ФОРЭМ" |
Вид документа | постановление, методические указания |
Принявший орган | фэк рф |
Номер документа | 80-Э/4 |
Дата принятия | 01.01.1970 |
Дата редакции | 24.10.2006 |
Номер регистрации в Минюсте | 4152 |
Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
Статус | действует |
Публикация | - В данном виде документ опубликован не был
- (в ред. от 21.11.2002 - "Российская газета", N 35, 22.02.2003;
- "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 12, 24.03.2003)
|
Навигатор | Примечания |
Приложение
Таблица 1
РАСЧЕТ УСТАНОВЛЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ГЕНЕРИРУЮЩУЮ КОМПАНИЮ | Ед. изм. | Базовый период <*> | Период регулиров. |
1. Установленная эл. мощность на начало расчетного периода (постанционно и суммарно по всем АЭС) | МВт | | |
2. Эл. мощность, вводимая в расчетном периоде (дата) (постанционно и суммарно по всем АЭС) | МВт | | |
3. Эл. мощность, выводимая в расчетном периоде (дата) (постанционно и суммарно по всем АЭС) | МВт | | |
4. Установленная эл. мощность на конец расчетного периода (п. 1 + п. 2 - п. 3) (постанционно и по всем АЭС) | МВт | | |
5. Средняя установленная эл. мощность в расчетном периоде (суммарно по всем АЭС) | МВт | | |
<*> В качестве базового в табл. 1 и далее указывается период, предшествующий периоду регулирования и равный ему по длительности.
Таблица 2
РАСЧЕТ ПЛАНИРУЕМОГО ОТПУСКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СЕТЬ | Ед. изм. | Базовый период | Период регулиров. |
1. Выработка электроэнергии, всего (постанционно и суммарно для всех АЭС) | млн. кВт.ч | | |
2. Расход электроэнергии на собственные нужды (постанционно и суммарно для всех АЭС) | млн. кВт.ч | | |
в том числе: | |
- на производство эл. энергии | млн. кВт.ч | | |
то же в % к выработке эл. энергии | % | | |
- на производство теплоэнергии | млн. кВт.ч | | |
то же в кВт.ч/Гкал | кВт.ч/Гкал | | |
3. Отпуск электроэнергии с шин (п. 1 - п. 2) суммарно по всем АЭС | млн. кВт.ч | | |
4. Потери электроэнергии в трансформаторах (суммарно по всем АЭС) | млн. кВт.ч | | |
то же в % к отпуску шин | % | | |
5. Суммарные потери эл. энергии (п. 2 + п. 4) | % | | |
6. Полезный отпуск электроэнергии в сеть (сальдо-переток) (п. 3 - п. 4) | млн. кВт.ч | | |
Таблица 3
СМЕТА РАСХОДОВ ГЕНЕРИРУЮЩЕЙ КОМПАНИИ, УМЕНЬШАЮЩИХ НАЛОГООБЛАГАЕМУЮ БАЗУ | Ед. изм. | Базовый период | Период регулирования |
План | Факт | план | % к плану баз. пер. |
1. Расходы, связанные с производством и реализацией | тыс. руб. | | | | |
1. Материальные расходы в т.ч. | тыс. руб. | | | | |
1.1. Работы (услуги) производственного характера | тыс. руб. | | | | |
1.2. Приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | | | | |
1.3. Ядерное топливо | тыс. руб. | | | | |
1.4. Топливо котельное | тыс. руб. | | | | |
1.5. Покупная энергия | тыс. руб. | | | | |
1.6. Затраты на обращение с отработавшим ядерным топливом | тыс. руб. | | | | |
2. Затраты на оплату труда, в т.ч. | тыс. руб. | | | | |
2.1. Оплата труда | тыс. руб. | | | | |
2.2. Страхование работников (в пределах нормативов) | тыс. руб. | | | | |
3. Амортизация имущества | тыс. руб. | | | | |
4. Прочие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | | | | |
4.1. Отчисления на формирование резервов: | тыс. руб. | | | | |
4.1.1. Резерв на обеспечение ядерной, радиационной, пожарной и технической безопасности | тыс. руб. | | | | |
4.1.2. Резерв на обеспечение физзащиты и контроля ядерных материалов | тыс. руб. | | | | |
4.1.3. Резерв на обеспечение развития АС | тыс. руб. | | | | |
4.1.4. Резерв на обеспечение вывода из эксплуатации АС | тыс. руб. | | | | |
4.2. Ремонт основных фондов | тыс. руб. | | | | |
4.3. Расходы на НИОКР | тыс. руб. | | | | |
4.4. Страхование имущества и ответственности | тыс. руб. | | | | |
4.5. Арендные платежи | тыс. руб. | | | | |
4.6. Услуги по охране | тыс. руб. | | | | |
4.7. Командировочные расходы | тыс. руб. | | | | |
4.8. Обеспечение норм, условий труда и ТБ (включая ЛПП) | тыс. руб. | | | | |
4.9. Перевозка персонала к месту работы | тыс. руб. | | | | |
4.10. Подготовка и переподготовка кадров | тыс. руб. | | | | |
4.11. Представительские расходы (в переделах нормативов) | тыс. руб. | | | | |
4.12. Услуги связи | тыс. руб. | | | | |
4.13. Другие прочие расходы | тыс. руб. | | | | |
4.14. Налоги и сборы | тыс. руб. | | | | |
4.14.1. Единый социальный налог | тыс. руб. | | | | |
4.14.2. Налог на имущество | тыс. руб. | | | | |
4.14.3. Земельный налог | тыс. руб. | | | | |
4.14.4. Налог на пользователей авт. дорог | тыс. руб. | | | | |
4.14.5. Сбор за наименование "Россия" | тыс. руб. | | | | |
4.14.6. Прочие налоги | тыс. руб. | | | | |
4.14.7. Платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | | | | |
5. Внереализационные расходы | тыс. руб. | | | | |
5.1. Проценты по долговым обязательствам | тыс. руб. | | | | |
5.2. Оплата услуг банков | тыс. руб. | | | | |
5.3. Другие внереализационные расходы | тыс. руб. | | | | |
Всего расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу | тыс. руб. | | | | |
В т.ч. - на производство электрической энергии и содержание электрической мощности <*> | тыс. руб. | | | | |
<*> Определяются как разница между суммарными расходами и расходами, относимыми на производство тепловой энергии.
Примечание. К данной смете затрат прилагаются обоснования и расчеты в разрезе каждой из АЭС филиалов генкомпании и головной организации (в табличной форме и с постатейным обоснованием).
Таблица 4
РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОЙ ПРИБЫЛИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ | Ед. изм. | Базовый период | Период регулирования |
План | Факт | план | % к плану баз. период |
1. Налог и платежи за счет прибыли | тыс. руб. | | | | |
1.1. Налог на прибыль | тыс. руб. | | | | |
1.2. Платежи в ФБ за пользование гос. имуществом | тыс. руб. | | | | |
2. Прибыль на нужды организации | тыс. руб. | | | | |
2.1. Производственные расходы (сверх нормативов), в т.ч. | тыс. руб. | | | | |
2.1.1. Расходы на приобретение и создание амортизируемого имущества производственного характера | тыс. руб. | | | | |
2.2. Расходы социального характера, в т.ч. | тыс. руб. | | | | |
2.2.1. Расходы на приобретение и создание амортизируемого имущества соц. назначения | тыс. руб. | | | | |
2.2.2. Убытки по объектам обслуживающих производств и соцсферы (сверх нормативов) | тыс. руб. | | | | |
2.2.3. Льготы и компенсации по колдоговору (сверх нормативов) | тыс. руб. | | | | |
2.2.4. Стимулирующие выплаты из прибыли | тыс. руб. |
2.2.5. Прочие социальные выплаты | тыс. руб. |
2.4. Прочие расходы за счет прибыли | тыс. руб. | | | | |
3. Необходимая прибыль всего | тыс. руб. | | | | |
4. Прибыль от реализации эл. мощности и эл. энергии <*> | тыс. руб. | | | | |
<*> Определяется как разница между суммарной необходимой прибылью и прибылью, получаемой от реализации тепловой энергии.
Примечания. 1. К данной смете прилагаются обоснования и расчеты в разрезе каждой из АЭС филиалов генкомпании и головной организации (в табличной форме и с постатейным обоснованием).
2. Расходы на приобретение и создание амортизируемого имущества производственного характера и социального характера рассчитываются с учетом данных, приводимых в таблице 5.
Таблица 5
РАСЧЕТ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ | Ед. изм. | Базовый период | Период регулирования |
план | факт | план | % к пл. баз. пер. |
1. Объем капитальных вложений, всего | тыс. руб. | | | | |
в том числе: | |
- реконструкция и техперевооружение | тыс. руб. | | | | |
- строительство | тыс. руб. | | | | |
2. Освоение за счет: | тыс. руб. | | | | |
- Амортизации | тыс. руб. | | | | |
в том числе: | |
- на реконструкцию и техперевооружение | тыс. руб. | | | | |
- Средств на строительство, в т.ч. | тыс. руб. | | | | |
- за счет целевого инвест. резерва | тыс. руб. | | | | |
- прибыли предприятия | тыс. руб. | | | | |
- бюджета | тыс. руб. | | | | |
Таблица 6
СУММАРНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВАХ (ДОХОДЕ) НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ | Ед. изм. | Базовый период | Период регулирования |
план | факт | план | % к пл. баз. пер. |
1. Расходы на производство электрической энергии и содержание электрической мощности, в т.ч. | тыс. руб. | | | | |
- расходы, относимые на производство электрической энергии | тыс. руб. | | | | |
- расходы, относимые на содержание электрической мощности | тыс. руб. | | | | |
2. Необходимая прибыль от реализации электрической энергии и мощности, в т.ч. | тыс. руб. | | | | |
- относимая на электрическую энергию | тыс. руб. | | | | |
- относимая на электрическую мощность | тыс. руб. | | | | |
3. Доход, относимый на электрическую энергию | тыс. руб. | | | | |
4. Доход, относимый на электрическую мощность | тыс. руб. | | | | |
5. Плановый отпуск элек. энергии | млн. кВт.ч | | | | |
6. Установленная мощность | МВт | | | | |
7. Среднеотпускной тариф | руб./мВт.ч | | | | |
8. Ставка тарифа на электрическую энергию | руб./мВт.ч | | | | |
9. Ставка тарифа на эл. мощность | тыс. руб./ мВт мес. | | | | |