в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 21.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.03.2007 N 172 "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫ"
не действует Редакция от 21.03.2007 Подробная информация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.03.2007 N 172 "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫ"

Постановление

В целях создания условий для повышения качества жизни и здоровья детей Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемую федеральную целевую программу "Дети России" на 2007-2010 годы, включающую подпрограммы "Здоровое поколение", "Одаренные дети", "Дети и семья" (далее - Программа).

2. Утвердить государственным заказчиком - координатором Программы Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, государственными заказчиками Программы - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральное агентство по образованию, Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Федеральное агентство по физической культуре и спорту, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Федеральную службу исполнения наказаний.

3. Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год включать Программу в перечень федеральных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета.

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при разработке программ по социальной поддержке семей с детьми и улучшению положения детей учитывать положения Программы.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 21 марта 2007 г. N 172

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫПАСПОРТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫ
Наименование Программы - федеральная целевая программа "Дети России" на 2007-2010 годы
Основание для разработки Программы - распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 января 2007 г. N 79-р
Государственный заказчик - координатор Программы - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Государственные заказчики Программы - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
Федеральное агентство по образованию
Федеральное агентство по культуре и кинематографии
Федеральное агентство по физической культуре и спорту
Министерство внутренних дел Российской Федерации
Федеральная служба исполнения наказаний
Основные разработчики Программы - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
Федеральное агентство по образованию
Министерство внутренних дел Российской Федерации
Федеральная служба исполнения наказаний
Федеральное агентство по культуре и кинематографии
Федеральное агентство по физической культуре и спорту
Цели Программы - создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, а также государственная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Задачи Программы - обеспечение безопасного материнства и рождения здоровых детей, охрана здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья; профилактика и снижение детской и подростковой заболеваемости, инвалидности и смертности;
создание государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, сохранение национального генофонда страны, развитие интеллектуального и творческого
потенциала России; профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей;
совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
проведение эффективной реабилитации и адаптации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
обеспечение полноценной жизнедеятельности детей-инвалидов и их интеграции в общество;
профилактика социального сиротства, постепенный переход от воспитания детей в учреждениях интернатного типа к семейным формам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
обеспечение профессиональной подготовки и социальной защищенности выпускников детских интернатных учреждений, развитие системы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Важнейшие целевые индикаторы и показатели - уровень младенческой смертности на 1000 родившихся живыми;
уровень материнской смертности на 100 тыс. родившихся живыми;
смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет (включительно) на 1000 новорожденных соответствующего года рождения;
удельный вес детей I группы здоровья в общем количестве детей;
первичный выход на инвалидность детей в возрасте от 0 до 17 лет (включительно) на 10 тыс. детей;
удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения;
удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общем количестве детей-инвалидов;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения школьного возраста
Срок и этапы реализации Программы - срок реализации Программы - 2007-2010 годы (этапы не выделяются)
Перечень подпрограмм - "Здоровое поколение", "Одаренные дети", "Дети и семья"
Объемы и источники финансирования - общий объем финансирования Программы 47845,9 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 10101,7 млн. рублей;
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 36315,1 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 1429,1 млн. рублей.
По направлениям расходования средства распределяются следующим образом: капитальные вложения - 25899,3 млн. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 6917 млн. рублей;
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 18812,3 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 170 млн. рублей;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 37,7 млн. рублей за счет средств федерального бюджета;
прочие нужды - 21908,9 млн. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 3147 млн. рублей;
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 17502,8 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 1259,1 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности - улучшение качественных показателей здоровья и социального положения более 4 млн. детей ежегодно;
снижение младенческой смертности до 9,3 промилле на 1000 родившихся живыми, материнской смертности - до 21 на 100 тыс. родившихся живыми, смертности детей в возрасте от 0 до 4 лет (включительно) - до 10,9 на 1000 новорожденных соответствующего года рождения;
увеличение доли семей с детьми-инвалидами, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, до 25,2 процента общего количества нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами;
создание государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей с охватом до 40 процентов детского населения школьного возраста;
снижение доли безнадзорных детей до 2,17 процента общей численности детского населения;
увеличение доли детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, до 83,3 процента общего количества безнадзорных и беспризорных детей;
увеличение доли детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, до 43,1 процента общего количества детей-инвалидов;
увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, до 72 процентов общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Экономический эффект от реализации Программы составит к 2011 году около 19 млрд. рублей
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

В соответствии с Программой социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006-2008 годы) к приоритетным направлениям государственной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации относятся:

охрана и укрепление здоровья детей и подростков;

проведение профилактической работы с семьями для предупреждения их социального неблагополучия;

повышение эффективности государственной системы поддержки детей, находящихся в особо сложных обстоятельствах, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

создание условий для активного включения детей в социально-экономическую и культурную жизнь общества.

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2006 года подчеркнута необходимость реализации эффективных программ поддержки материнства, детства и семьи.

В Российской Федерации проживает 29 млн. детей. К числу наиболее уязвимых категорий детей относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (731 тыс. детей), дети-инвалиды (587 тыс. детей) и дети, находящиеся в социально опасном положении (676 тыс. детей). Указанные группы детей нуждаются в первую очередь в социальной реабилитации и адаптации, интеграции в общество.

Ухудшение экологической обстановки, неблагоприятные условия труда женщин, недостаточные возможности для здорового образа жизни, высокий уровень заболеваемости родителей, особенно матерей, ведут к росту детской заболеваемости и инвалидности.

Только 30 процентов новорожденных могут быть признаны здоровыми. Более половины детей имеют функциональные отклонения, требующие лечебно-коррекционных и реабилитационных мероприятий.

Социальная значимость проблем, связанных с состоянием здоровья детей в Российской Федерации, обусловливает необходимость их решения программно-целевым методом на основе реализации системы мероприятий, направленных на снижение показателей детской заболеваемости, инвалидности и смертности, сохранение и укрепление здоровья на всех этапах развития ребенка.

В последние годы наметилась тенденция к сокращению количества беспризорных и безнадзорных детей. Но говорить о полном устранении указанного негативного социального явления преждевременно. Необходимо продолжить реализацию мероприятий, направленных не только на расширение, но и на совершенствование деятельности системы учреждений профилактики безнадзорности и беспризорности, повышение качества и доступности социальных услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также на профилактику социального неблагополучия семей с детьми.

Проблема социального сиротства продолжает оставаться одной из наиболее важных проблем детства. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, происходит медленно. Активное внедрение таких форм воспитания позволит решить проблему социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Программно-целевой метод обеспечивает достаточно высокий уровень межведомственной координации, является инструментом налаживания взаимодействия при выработке общих подходов как на федеральном, так и на региональном уровнях, а также при реализации мер по социальной поддержке и улучшению положения детей.

Федеральная целевая программа "Дети России" на 2007-2010 годы (далее - Программа) является продолжением федеральной целевой программы "Дети России" на 2003-2006 годы, в результате выполнения которой достигнуто снижение младенческой смертности (на 21,8 процента) и материнской смертности (на 27 процентов).

Расширение сети реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями (с 293 в 2002 году до 324 в 2005 году) и оснащение их современным оборудованием позволили создать условия для более полного удовлетворения потребностей детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в реабилитационных услугах. Доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, возросла с 21,8 процента в 2002 году до 32 процентов в 2006 году. Количество детей-сирот, переданных на воспитание в приемную семью, выросло в 2,2 раза.

Кроме того, на 35,6 процента увеличилось количество детей, получивших помощь в учреждениях социального обслуживания семьи и детей. Реализация федеральной целевой программы "Дети России" на 2003-2006 годы способствовала мобилизации финансовых ресурсов на цели улучшения положения детей (на 1 рубль средств федерального бюджета вложено 2,3 - 3 рубля средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников).

Новизна Программы состоит в следующем:

ориентированность как на поддержку и развитие детей, так и на профилактику семейного неблагополучия и поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в первую очередь семей с детьми-инвалидами;

использование современных технологий и инноваций при решении проблем семей с детьми в целом и проблем детей, в частности;

направленность мероприятий Программы на достижение измеряемых результатов, оцениваемых целевыми показателями и индикаторами.

II. Основные цели и задачи Программы, срок ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели

Целями Программы является создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, а также государственная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Программа предусматривает решение следующих задач:

обеспечение безопасного материнства и рождения здоровых детей, охрана здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья;

профилактика и снижение детской и подростковой заболеваемости, инвалидности и смертности;

создание государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, сохранение национального генофонда страны, развитие интеллектуального и творческого потенциала России;

профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей;

совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

проведение эффективной реабилитации и адаптации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

обеспечение полноценной жизнедеятельности детей-инвалидов и их интеграции в общество;

профилактика социального сиротства, постепенный переход от содержания детей в учреждениях интернатного типа к семейным формам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

обеспечение профессиональной подготовки и социальной защищенности выпускников детских интернатных учреждений, развитие системы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации входящих в состав Программы подпрограмм "Здоровое поколение", "Одаренные дети" и "Дети и семья".

Основные целевые индикаторы и показатели реализации Программы приведены в приложении N 1.

Срок реализации Программы - 2007-2010 годы. Этапы реализации Программы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных комплексов мероприятий.

III. Перечень программных мероприятий

Система мероприятий Программы состоит из мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограмм.

В рамках подпрограммы "Здоровое поколение" предусматриваются мероприятия, направленные на:

совершенствование специализированной медицинской помощи, реанимационной и интенсивной терапии, оказываемой беременным женщинам и новорожденным;

расширение массового обследования новорожденных и дальнейшее внедрение скринингового обследования наследственных и врожденных заболеваний у детей;

оснащение оборудованием реабилитационных центров, отделений восстановительного лечения для детей, лечебно-профилактических учреждений для оказания реанимационной помощи и интенсивной терапии новорожденным детям;

обеспечение оказания специализированной медицинской помощи детям и подросткам, в том числе проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

строительство и реконструкцию перинатальных центров и межрегиональных центров восстановительного и реабилитационного лечения, а также учреждений родовспоможения и детства;

разработку методик по совершенствованию технологий диагностики и лечения заболеваний у новорожденных.

Перечень мероприятий подпрограммы "Здоровое поколение" приведен в приложении N 2. Перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы "Здоровое поколение", приведен в приложении N 3.

В рамках подпрограммы "Одаренные дети" предусматривается реализация следующих мероприятий:

материально-техническая поддержка организаций, работающих с одаренными детьми;

проведение в рамках системы внешкольного дополнительного образования детей комплекса всероссийских мероприятий (конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров и др.) для выявления одаренных детей в различных областях творческой и интеллектуальной деятельности;

проведение семинаров для педагогов, работающих с детьми, проявившими незаурядные способности;

организационно-методическое и информационное обеспечение подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы "Одаренные дети" приведен в приложении N 4.

Мероприятия подпрограммы "Дети и семья" разделены по следующим направлениям:

"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

"Семья с детьми-инвалидами";

"Дети-сироты".

В рамках направления "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" предусматривается реализация следующих мероприятий:

внедрение новых технологий и форм социальной работы с семьями и детьми, а также профилактики семейного неблагополучия;

создание условий для творческого развития, оздоровления и временной занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

разработка методик и технологий обеспечения деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей;

строительство и реконструкция центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Перечень мероприятий подпрограммы "Дети и семья" по указанному направлению приведен в приложении N 5.

В рамках направления "Семья с детьми-инвалидами" предусматривается реализация следующих мероприятий:

развитие и ежегодное обновление федерального банка данных о детях с ограниченными возможностями;

внедрение современных технологий при оказании консультативной помощи по реабилитации, воспитанию детей-инвалидов в семье и их социальной адаптации;

материально-техническое оснащение специализированных учреждений для детей-инвалидов;

внедрение современных технологий и форм реабилитации детей-инвалидов на базе реабилитационных учреждений для детей-инвалидов;

создание учебно-производственных, трудовых и творческих мастерских в специализированных учреждениях для детей-инвалидов;

проведение всероссийских и региональных мероприятий для детей-инвалидов (фестивалей, спартакиад и др.);

разработка методик и технологий комплексной реабилитации детей-инвалидов в условиях семьи и учреждений социального обслуживания семьи и детей;

строительство и реконструкция специализированных учреждений для детей-инвалидов.

Перечень мероприятий подпрограммы "Дети и семья" по указанному направлению приведен в приложении N 6.

В рамках направления "Дети-сироты" предусматривается реализация следующих мероприятий:

обеспечение функционирования федерального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей;

внедрение современных технологий в области профилактики социального сиротства и устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

материально-техническое оснащение учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

научно-методическое обеспечение деятельности, связанной с развитием семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, а также с профессиональным образованием и социальным сопровождением воспитанников образовательных учреждений;

строительство и реконструкция детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Перечень мероприятий подпрограммы "Дети и семья" по указанному направлению приведен в приложении N 7.

Перечни строек и объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы "Дети и семья" приведен в приложении N 8.

Перечни, приведенные в приложениях N 3 и 8 к настоящей Программе, сформированы на основе критериев приоритетности объектов для субъектов Российской Федерации, наличия гарантий со стороны субъектов Российской Федерации о софинансировании работ (не менее 50 процентов сметной стоимости работ) и вводе объектов в эксплуатацию в период действия Программы, а также на основе обеспеченности объектов проектно-сметной документацией.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Затраты на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составляют 47845,9 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета - 10101,7 млн. рублей, средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 36315,1 млн. рублей, а также за счет средств внебюджетных источников - 1429,1 млн. рублей.

Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении N 9.

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации в порядке софинансирования и при условии разработки субъектами Российской Федерации собственных региональных программ, финансируемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации согласовываются государственными заказчиками Программы с органами исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации и уточняются в рамках ежегодных соглашений.

Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств по стройкам и объектам, находящимся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Передача субъектам Российской Федерации материально-технических средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета, осуществляется государственными заказчиками Программы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в целях реализации Программы.

Для реализации Программы привлекаются также внебюджетные источники - средства общественных организаций и спонсорские средства.

V. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Программа реализуется во взаимодействии государственных заказчиков Программы с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основе соглашений.

Реализация мероприятий Программы в субъектах Российской Федерации осуществляется в рамках региональных целевых программ или соответствующих плановых мероприятий, направленных на повышение качества жизни и здоровья детей.

Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, государственными заказчиками Программы - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральное агентство по образованию, Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Федеральное агентство по физической культуре и спорту, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний.

Государственные заказчики Программы с учетом выделяемых на реализацию финансовых средств ежегодно уточняют целевые индикаторы и показатели, затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации и состав исполнителей.

В ходе реализации Программы Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации:

осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы;

обеспечивает координацию деятельности государственных заказчиков Программы;

разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;

проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы;

на основании предложений государственных заказчиков Программы подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год;

уточняет механизм реализации Программы и затраты по мероприятиям Программы.

Государственные заказчики Программы осуществляют в установленном порядке меры по выполнению мероприятий Программы.

В целях обеспечения согласованных действий при реализации Программы создается координационный совет, формируемый из представителей государственного заказчика - координатора Программы, государственных заказчиков Программы, других федеральных органов исполнительной власти, научных организаций, общественных объединений и средств массовой информации.

Координационный совет возглавляется председателем из числа заместителей Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Положение о координационном совете и его состав утверждаются приказом Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Координационный совет осуществляет следующие функции:

межведомственная координация деятельности федеральных органов исполнительной власти - государственных заказчиков Программы по ее реализации;

анализ отчетов государственных заказчиков Программы, ответственных за реализацию соответствующих подпрограмм, с целью контроля за выполнением мероприятий;

оценка социально-экономической эффективности результатов реализации подпрограмм и Программы в целом;

взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации мероприятий Программы.

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации совместно с государственными заказчиками Программы осуществляет подготовку и представление в установленном порядке справочно-аналитической информации (в том числе ежемесячный мониторинг по целевым индикаторам и показателям реализации Программы, ежеквартальные отчеты о ходе выполнения Программы) и ежегодных докладов о ходе реализации мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств.

VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

улучшить качественные показатели здоровья и социального положения более 4 млн. детей ежегодно;

повысить качество и доступность социальных услуг для семей с детьми и в первую очередь семей с детьми-инвалидами;

создать эффективную государственную систему социальной защиты и поддержки детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в особой заботе государства.

Реализация мероприятий подпрограммы "Здоровое поколение" позволит продолжить совершенствование государственной поддержки службы материнства и детства, повысить доступность и качество медицинской помощи женщинам и детям, добиться к 2011 году улучшения основных показателей, а именно:

снизить уровень младенческой смертности до 9,3 промилле на 1000 родившихся живыми;

снизить уровень материнской смертности до 21 на 100 тыс. родившихся живыми;

снизить смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет (включительно) до 10,9 на 1000 новорожденных соответствующего года рождения;

увеличить долю детей I группы здоровья (признанных здоровыми) до 37,5 процента общего количества детей;

снизить показатели первичного выхода на инвалидность детей в возрасте от 0 до 17 лет (включительно) до 21,4 на 10 тыс. детей.

В ходе реализации подпрограммы "Одаренные дети" будет создана государственная система выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, охватывающая до 40 процентов детского населения школьного возраста, направленная на сохранение национального генофонда страны, формирование будущей высокопрофессиональной элиты в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.

Будет сформирована информационная база данных о талантливых и одаренных детях школьного возраста с целью отслеживания их дальнейшего личностного и профессионального самоопределения.

Количество одаренных детей школьного возраста - победителей всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад и турниров, проведенных в рамках указанной подпрограммы, увеличится к 2011 году на 8 процентов по сравнению с данными 2006 года. Дальнейшее развитие получит система всероссийских конкурсных мероприятий по выявлению одаренных детей.

Будут разработаны и внедрены инновационные технологии по выявлению и адресной поддержке одаренных детей, в том числе проживающих в сельской местности, районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Реализация мероприятий подпрограммы "Дети и семья" позволит организовать эффективную систему работы, направленную на оказание помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, с целью предупреждения социального неблагополучия семей с детьми и профилактики социального сиротства.

В результате выполнения мероприятий подпрограммы предполагается увеличить численность прошедших социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, что создаст условия, обеспечивающие снижение детской беспризорности, значительное снижение числа безнадзорных детей, сокращение социального сиротства и противоправного поведения несовершеннолетних.

Реализация мероприятий в рамках направления "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" позволит к 2011 году:

снизить удельный вес безнадзорных детей до 2,17 процента общей численности детского населения;

увеличить удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, до 83,3 процента общего количества безнадзорных и беспризорных детей.

Реализация мероприятий указанной подпрограммы в рамках направления "Семья с детьми-инвалидами" позволит внедрить новые реабилитационные технологии и обеспечить детей с ограниченными возможностями индивидуальными техническими средствами реабилитации, увеличить количество детских реабилитационных центров и укрепить их материально-техническую базу, создать предпосылки к обеспечению равных возможностей для детей-инвалидов. К 2011 году предполагается увеличить:

удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, до 43,1 процента общего количества детей-инвалидов;

удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, до 25,2 процента общего количества нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами.

Выполнение мероприятий указанной подпрограммы в рамках направления "Дети-сироты" позволит снизить количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых в учреждения на полное государственное обеспечение, увеличить количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в семью, а также обеспечить эффективную социализацию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и их интеграцию в общество. К 2011 году предполагается увеличить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, до 72 процентов общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В результате реализации Программы часть средств федерального и регионального бюджетов будет сэкономлена за счет снижения потребности в затратах на решение ряда социальных вопросов. Экономия бюджетных средств произойдет в результате снижения инвалидности детей в результате скрининга новорожденных, улучшения состояния здоровья детей, сокращения затрат на содержание детей в учреждениях интернатного типа, а также сокращения затрат на интеграцию в общество выпускников этих учреждений, что позволит переориентировать освободившиеся средства на организацию работы с детьми и их семьями, нуждающимися в особой заботе государства.

Проведенные расчеты показывают, что к 2011 году экономический эффект от реализации Программы составит около 19 млрд. рублей. В последующие 10 лет экономический эффект от реализации Программы будет возрастать и к 2020 году составит около 29 млрд. рублей.

Численность трудоспособного населения, возвращенного к нормальной трудовой деятельности в результате реализации Программы, к 2020 году составит около 230 тыс. человек (за счет снижения инвалидности детей и соответственно предоставления возможности матерям работать, снижения детской смертности, а также уменьшения количества осужденных несовершеннолетних и количества лиц, находящихся в исправительных учреждениях).

Реализация Программы в части усиления профилактической направленности деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей будет способствовать сокращению факторов социального неблагополучия семей с детьми, приводящих к социальному сиротству, и снижению тем самым доли детей, нуждающихся в государственном попечении.

Система учреждений, предоставляющих социальные услуги, позволит превентивно решать многие возникающие проблемы и избегать попадания семей с детьми в ситуацию социального риска.

Повышение эффективности работы и оптимизация использования государственных ресурсов в сфере профилактики социального неблагополучия семей с детьми и социального сиротства будет способствовать улучшению общего социального климата в стране и повышению качества жизни.

ПОДПРОГРАММА "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ"
Наименование подпрограммы - подпрограмма "Здоровое поколение"
Основание для разработки подпрограммы - распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 января 2007 г. N 79-р
Государственные заказчики подпрограммы - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию Федеральное агентство по образованию
Основные разработчики подпрограммы - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
Федеральное агентство по образованию
Цели подпрограммы - сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей и подростков, привитие навыков здорового образа жизни
Задачи подпрограммы - обеспечение безопасного материнства, создание условий для рождения здоровых детей;
внедрение высокотехнологичных методов диагностики и профилактики наследственных заболеваний и врожденных пороков развития у детей;
охрана здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного;
пропаганда здорового образа жизни;
профилактика заболеваемости, инвалидности и смертности в детском и подростковом возрасте;
улучшение здоровья детей и подростков, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, обеспечение детей, проживающих в отдаленных поселениях, квалифицированной диагностической и лечебной помощью
Важнейшие целевые индикаторы и показатели - уровень младенческой, материнской и детской смертности;
удельный вес детей I группы здоровья в общем количестве детей;
первичный выход на инвалидность детей в возрасте от 0 до 17 лет (включительно) на 10 тыс. детей
Срок и этапы реализации подпрограммы - 2007-2010 годы (этапы не выделяются)
Объемы и источники финансирования подпрограммы - общий объем финансирования подпрограммы составляет 21485,2 млн. рублей (в ценах соответствующих лет),
в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 2842,8 млн. рублей;
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 17946,6 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 695,8 млн. рублей.
По направлениям расходов средства распределяются следующим образом:
капитальные вложения - 13381,2 млн. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 1885,7 млн. рублей;
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 11432 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 63,5 млн. рублей;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 13,8 млн. рублей за счет средств федерального бюджета;
прочие нужды - 8090,2 млн. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 943,3 млн. рублей;
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 6514,6 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 632,3 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности - улучшение качества здоровья детей;
снижение уровня младенческой смертности до 9,3 промилле на 1000 родившихся живыми;
снижение уровня материнской смертности до 21 на 100 тыс. родившихся живыми;
снижение уровня смертности детей в возрасте от 0 до 4 лет (включительно) до 10,9 на 1000 новорожденных соответствующего года рождения;
увеличение доли детей I группы здоровья до 37,5 процента общего количества детей;
снижение показателя первичного выхода на инвалидность детей в возрасте от 0 до 17 лет (включительно) до 21,4 на 10 тыс. детей;
строительство и реконструкция 32 учреждений родовспоможения и детства, в том числе 7 перинатальных центров
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

В последние годы благодаря совместной деятельности органов исполнительной власти и учреждений здравоохранения по совершенствованию системы охраны здоровья матери и ребенка, реализации мероприятий федеральных целевых программ по улучшению положения детей, а также региональных программ удалось улучшить ряд показателей службы материнства и детства.

Однако уровень рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства населения, показатели материнской и младенческой смертности остаются на высоком уровне. Только 30 процентов новорожденных могут быть признаны здоровыми. Около 2 процентов новорожденных и более 3 процентов детей раннего возраста требуют оказания реанимационной помощи и интенсивной терапии. Ежегодно в России 5 процентов детей рождаются с наследственными и врожденными болезнями.

Одной из причин ухудшения здоровья детей является недостаточная эффективность профилактических и коррекционных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков.

Социальная значимость проблем, связанных с состоянием здоровья детей в России, обусловливает необходимость их решения при активной государственной поддержке с использованием программно-целевого метода.

II. Основные цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целями подпрограммы "Здоровое поколение" является сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей и подростков, а также привитие навыков здорового образа жизни.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

обеспечение безопасного материнства, создание условий для рождения здоровых детей;

внедрение высокотехнологичных методов диагностики и профилактики наследственных заболеваний и врожденных пороков развития у детей;

охрана здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного;

пропаганда здорового образа жизни;

профилактика заболеваемости, инвалидности и смертности в детском и подростковом возрасте;

улучшение здоровья детей и подростков, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, обеспечение детей, проживающих в отдаленных поселениях, квалифицированной диагностической и лечебной помощью.

Оценка реализации подпрограммы "Здоровое поколение" будет осуществляться по целевым индикаторам и показателям, приведенным в приложении N 10.

Срок реализации подпрограммы - 2007-2010 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных комплексов мероприятий.

III. Перечень мероприятий подпрограммы

Подпрограмма содержит мероприятия по охране здоровья матерей и мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей и подростков.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к настоящей Программе.

В рамках подпрограммы предусматривается строительство и реконструкция 32 учреждений родовспоможения и детства, в том числе 7 перинатальных центров.

Перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы "Здоровое поколение", приведен в приложении N 3 к настоящей Программе.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 21485,2 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 2842,8 млн. рублей, средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 17946,6 млн. рублей и внебюджетных источников - 695,8 млн. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы по источникам и основным направлениям приведены в приложении N 11.

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета по основным направлениям и государственным заказчикам приведены в приложении N 12.

В качестве внебюджетных источников финансирования предполагается привлечь средства общественных организаций и спонсорские средства.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации согласовываются государственными заказчиками подпрограммы с органами исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации и ежегодно уточняются в рамках соглашений.

V. Механизм реализации подпрограммы

Государственные заказчики подпрограммы осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг по каждому мероприятию подпрограммы, мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы, а также ежегодно подготавливают доклад о ходе реализации подпрограммы и представляют его государственному заказчику - координатору Программы.

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации на основе информации, представленной государственными заказчиками подпрограммы, ежеквартально подготавливает доклад о ходе ее реализации и представляет его в установленном порядке в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации.

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации ежегодно представляет в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации уточненные показатели эффективности реализации подпрограммы на соответствующий год и отчитывается о ходе выполнения подпрограммы.

Межведомственную координацию и оценку эффективности подпрограммы реализации осуществляет координационный совет по реализации Программы.

VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит продолжить совершенствование государственной поддержки службы материнства и детства, повысить доступность и качество медицинской помощи женщинам и детям, добиться к 2011 году улучшения следующих показателей:

снижение уровня младенческой смертности до 9,3 промилле на 1000 родившихся живыми;

снижение уровня материнской смертности до 21 на 100 тыс. родившихся живыми;

снижение уровня смертности детей в возрасте от 0 до 4 лет (включительно) до 10,9 на 1000 новорожденных соответствующего года рождения;

увеличение доли детей I группы здоровья до 37,5 процента общего количества детей;

снижение показателя первичного выхода на инвалидность детей в возрасте от 0 до 17 лет (включительно) до 21,4 на 10 тыс. детей.

Снижение затрат федерального бюджета будет достигнуто за счет снижения инвалидности детей в результате скрининга новорожденных, улучшения состояния здоровья детей, в частности:

предотвращения получения детьми инвалидности;

снижения заболеваемости детей инфекционными болезнями и болезнями эндокринной системы;

уменьшения числа детей школьного возраста, переходящих в III группу здоровья из II группы;

увеличения числа детей школьного возраста, переходящих в I группу здоровья из II группы.

ПОДПРОГРАММА "ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ"
Наименование подпрограммы - подпрограмма "Одаренные дети"
Основание для разработки подпрограммы - распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 января 2007 г. N 79-р
Государственные заказчики подпрограммы - Федеральное агентство по образованию
Федеральное агентство по культуре и кинематографии
Федеральное агентство по физической культуре и спорту
Основные разработчики подпрограммы - Федеральное агентство по образованию
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по культуре и кинематографии
Федеральное агентство по физической культуре и спорту
Цель подпрограммы - обеспечение благоприятных условий для создания единой государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности
Задачи подпрограммы - создание государственной системы выявления и развития детской одаренности и адресной поддержки детей в соответствии с их способностями, в том числе на основе инновационных технологий выявления и поддержки одаренных детей, проживающих в сельской местности, населенных пунктах, удаленных от крупных центров культуры, образования, науки;
координация деятельности базовых центров по работе с одаренными детьми и их поддержка;
оказание консультационной помощи родителям и педагогам, работающим с одаренными детьми
Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы - доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения школьного возраста;
количество одаренных детей школьного возраста - победителей всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров, проведенных в рамках подпрограммы;
количество всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад и иных конкурсных мероприятий, проведенных для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности
Срок и этапы реализации подпрограммы - 2007-2010 годы (этапы не выделяются)
Объемы и источники финансирования подпрограммы - общий объем финансирования подпрограммы составляет 1919,4 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 105,2 млн. рублей;
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 1793,2 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 21 млн. рублей.
По направлениям расходов средства распределяются следующим образом:
капитальные вложения - 1001,1 млн. рублей за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 3,5 млн. рублей за счет средств федерального бюджета;
прочие нужды - 914,8 млн. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 101,7 млн. рублей;
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 792,1 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 21 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности - создание государственной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей с охватом к 2011 году до 40 процентов детского населения школьного возраста;
формирование информационной базы данных о талантливых и одаренных детях школьного возраста;
увеличение к 2011 году на 8 процентов количества одаренных детей школьного возраста, занявших призовые места на всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах и иных конкурсных мероприятиях в рамках подпрограммы
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

В современных условиях требует дальнейшего решения проблема обеспечения личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения одаренных детей в новых социально-экономических условиях, и в этой связи на государственном уровне должны оказываться содействие выявлению и развитию природных задатков детей на всех ступенях их воспитания и образования, а также адресная поддержка каждого талантливого ребенка.

Сложность и специфика работы с одаренными детьми требует привлечения к ее осуществлению различных специалистов - педагогов, психологов, деятелей культуры и спорта и других специалистов.

Необходимо дальнейшее обеспечение условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, в том числе совершенствование государственной системы выявления одаренных детей с раннего возраста, развития, оказания адресной поддержки каждому ребенку, проявившему незаурядные способности, разработка индивидуальных "образовательных маршрутов" с учетом специфики творческой и интеллектуальной одаренности ребенка, формирование личностного и профессионального самоопределения.

Необходимым условием полноценного и позитивного развития ребенка является взаимодействие педагогов и других специалистов с его родителями.

II. Основные цель и задачи подпрограммы, срок ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целью подпрограммы "Одаренные дети" является обеспечение благоприятных условий для создания единой государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.

Задачами подпрограммы являются:

создание государственной системы выявления и развития детской одаренности и адресной поддержки детей в соответствии с их способностями, в том числе на основе инновационных технологий выявления и поддержки одаренных детей, проживающих в сельской местности, населенных пунктах, удаленных от крупных центров культуры, образования, науки;

координация деятельности базовых центров по работе с одаренными детьми и их поддержка;

оказание консультационной помощи родителям и педагогам, работающим с одаренными детьми.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться по целевым индикаторам и показателям, приведенным в приложении N 13.

Срок реализации подпрограммы - 2007-2010 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных комплексов мероприятий.

III. Перечень мероприятий подпрограммы

Подпрограмма содержит мероприятия, направленные на адресную поддержку одаренных детей, обеспечение условий для их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 4 к настоящей Программе.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 1919,4 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 105,2 млн. рублей, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 1793,2 млн. рублей, внебюджетных источников - 21 млн. рублей.

В качестве внебюджетных источников предполагается привлечь средства общественных организаций и спонсорские средства.

Объемы финансирования подпрограммы по источникам и основным направлениям представлены в приложении N 14.

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета по основным направлениям и государственным заказчикам представлены в приложении N 15.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации согласовываются государственными заказчиками подпрограммы с органами исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации и ежегодно уточняются в рамках соглашений.

V. Механизм реализации подпрограммы

Государственные заказчики подпрограммы осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг по каждому мероприятию подпрограммы, мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы, а также ежегодно подготавливают и представляют государственному заказчику - координатору Программы доклад о ходе реализации подпрограммы.

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации на основе информации, представленной государственными заказчиками подпрограммы, ежеквартально готовит доклад о ходе ее реализации и представляет его в установленном порядке в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации.

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации ежегодно представляет в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации уточненные показатели эффективности реализации подпрограммы на соответствующий год и отчитывается о ходе реализации подпрограммы.

Межведомственную координацию и оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет координационный совет по реализации Программы.

VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы будет создана государственная система выявления, развития и поддержки одаренных детей, охватывающая до 40 процентов детского населения школьного возраста, направленная на сохранение национального генофонда страны, формирование будущей высокопрофессиональной элиты в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.

Будет сформирована информационная база данных о талантливых и одаренных детях школьного возраста с целью отслеживания их дальнейшего личностного и профессионального самоопределения.

Число одаренных детей школьного возраста - победителей всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров, проведенных в рамках подпрограммы, увеличится к 2011 году на 8 процентов по сравнению с данными 2005 года.

ПОДПРОГРАММА "ДЕТИ И СЕМЬЯ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ДЕТИ И СЕМЬЯ"
Наименование подпрограммы - подпрограмма "Дети и семья"
Основание для разработки подпрограммы - распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 января 2007 г. N 79-р
Государственные заказчики подпрограммы - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
Федеральное агентство по образованию
Министерство внутренних дел Российской Федерации
Федеральная служба исполнения наказаний
Федеральное агентство по культуре и кинематографии
Основные разработчики подпрограммы - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
Федеральное агентство по образованию
Министерство внутренних дел Российской Федерации
Федеральная служба исполнения наказаний
Федеральное агентство по культуре и кинематографии
Цели подпрограммы - защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия;
комплексное решение проблем семей с детьми-инвалидами, обеспечение их полноценной жизнедеятельности и интеграции в общество;
развитие семейных форм устройства детей-сирот
Задачи подпрограммы развитие форм профилактики социального неблагополучия семей с детьми;
защита прав и интересов детей;
укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
обеспечение доступности социальной реабилитации и адаптации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
создание условий для творческого развития, оздоровления и временной занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
обеспечение полноценной жизнедеятельности детей-инвалидов и их интеграции в общество;
профилактика социального сиротства, постепенный переход от воспитания детей в учреждениях интернатного типа к семейным формам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
обеспечение экономической самостоятельности и социальной защищенности выпускников детских интернатных учреждений, развитие системы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Важнейшие целевые индикаторы и показатели - удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения;
удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общем количестве безнадзорных и беспризорных детей;
удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общем количестве детей-инвалидов;
удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общем количестве нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Срок и этапы реализации подпрограммы - 2007-2010 годы (этапы не выделяются)
Объемы и источники финансирования подпрограммы - общий объем финансирования подпрограммы составляет 24441,3 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 7153,7 млн. рублей;
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 16575,3 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 712,3 млн. рублей.
По направлениям расходов средства распределяются следующим образом:
капитальные вложения - 11517 млн. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 5031,3 млн. рублей;
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 6379,2 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 106,5 млн. рублей;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 20,4 млн. рублей за счет средств федерального бюджета;
прочие нужды - 12903,9 млн. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 2102 млн. рублей;
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 10196,1 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 605,8 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности - повышение качества и доступности социальных услуг для семьи с детьми, в первую очередь семьи с детьми-инвалидами:
увеличение доли детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, до 43,1 процента общего количества детей-инвалидов;
увеличение доли семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, до 25,2 процента общего количества нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами;
снижение доли безнадзорных детей до 2,17 процента общей численности детского населения;
увеличение доли детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, до 83,3 процента общего количества безнадзорных и беспризорных детей;
увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, до 72 процентов общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Семья как социальный институт особенно чувствительна к кардинальным реформам государственного масштаба, поскольку их результаты напрямую отражаются на уровне ее жизни и стабильности.

Семейное неблагополучие является одной из главных причин роста детской безнадзорности и беспризорности, а также социального сиротства.

В последние годы наметилась тенденция к сокращению количества беспризорных и безнадзорных детей. Продолжено расширение сети и укрепление материально-технической базы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, что способствует увеличению объема и повышению качества социальных услуг, предоставляемых несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Вместе с тем о полном устранении этого негативного социального явления говорить еще рано, и мероприятия подпрограммы направлены на качественное совершенствование системы профилактики безнадзорности и приоритетное развитие форм профилактики социального неблагополучия семей с детьми.

Проблема социального сиротства продолжает оставаться одной из наиболее острых проблем детства. Главная задача этого направления - активное внедрение семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и сокращение количества детей, находящихся в интернатных учреждениях.

Укрепление материально-технической базы специализированных учреждений для детей-инвалидов способствовало повышению эффективности реабилитационных мероприятий и увеличению спектра социальных услуг, предоставляемых детям-инвалидам. Однако в настоящее время сохраняется тенденция роста детской инвалидности.

В связи с тем что большинство детей-инвалидов воспитывается в семье, работа специализированных учреждений для детей с ограниченными возможностями будет носить профилактическую направленность.

Социальная значимость проблем, связанных с семейным неблагополучием, социальным сиротством и детской инвалидностью, обусловливает необходимость их решения при активной государственной поддержке с использованием программно-целевого метода.

II. Основные цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целями подпрограммы "Дети и семья" являются защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия, комплексное решение проблем семей с детьми-инвалидами, обеспечение их полноценной жизнедеятельности и интеграции в общество, развитие семейных форм устройства детей-сирот.

В связи со спецификой проблем различных категорий детей в рамках подпрограммы предусмотрены 3 направления: "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", "Семья с детьми-инвалидами", "Дети-сироты".

В рамках направления "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" предусматривается решение следующих основных задач:

развитие форм профилактики социального неблагополучия семей с детьми;

защита прав и интересов детей;

укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

развитие инновационных технологий и форм профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе в условиях сельской местности;

обеспечение доступности социальной реабилитации и адаптации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

создание условий для творческого развития, оздоровления и временной занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

В рамках направления "Семья с детьми-инвалидами" предусматривается решение следующих основных задач:

внедрение современных технологий в комплексную реабилитацию с целью максимального развития умственных и физических возможностей детей-инвалидов;

содействие ресурсному обеспечению специализированных учреждений для детей с ограниченными возможностями в целях проведения комплексной реабилитации детей-инвалидов;

обеспечение территориальной доступности комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями;

внедрение методик социальной адаптации детей-инвалидов в условиях семьи.

В рамках направления "Дети-сироты" предусматривается решение следующих основных задач:

реализация на федеральном уровне системы мероприятий по пропаганде и развитию различных форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, оказанию содействия гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, желающим принять ребенка на воспитание в семью;

разработка, апробация и внедрение инновационных технологий в сфере защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей;

создание системы психолого-педагогического, медико-социального сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в стационарных учреждениях, в постинтернатный период, а также детей, воспитывающихся в замещающих семьях;

обеспечение профессиональной подготовки, личностного и профессионального самоопределения выпускников интернатных учреждений и детей из замещающих семей за счет обучения конкурентоспособным профессиям.

Оценка реализации подпрограммы будет осуществляться по целевым индикаторам и показателям, приведенным в приложении N 16.

Срок реализации подпрограммы - 2007-2010 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимоувязанных комплексов мероприятий.

III. Перечень мероприятий подпрограммы

Подпрограмма обеспечит комплексное решение проблем социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Перечни мероприятий подпрограммы по направлениям "Профилактика безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних", "Семья с детьми-инвалидами", "Дети-сироты" приведены соответственно в приложениях N 5-7 к настоящей Программе.

Перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы, приведен в приложении N 8 к настоящей Программе.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять в размере 24441,3 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 7153,7 млн. рублей, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 16575,3 млн. рублей, за счет средств внебюджетных источников - 712,3 млн. рублей.

В качестве средств внебюджетных источников предполагается привлечь средства общественных организаций и спонсорские средства.

Объемы финансирования подпрограммы по источникам и основным направлениям приведены в приложении N 17.

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета по основным направлениям и государственным заказчикам приведены в приложении N 18.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации согласовываются государственными заказчиками подпрограммы с органами исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации и ежегодно уточняются в рамках соглашений.

V. Механизм реализации подпрограммы

Государственные заказчики подпрограммы осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг по каждому мероприятию подпрограммы, мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы, а также ежегодно подготавливают и представляют государственному заказчику - координатору Программы доклад о ходе реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы осуществляется государственными заказчиками подпрограммы на основе государственных контрактов на закупку и поставку оборудования для федеральных и государственных нужд.

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации на основе информации, представленной государственными заказчиками подпрограммы, ежеквартально подготавливает доклад о ходе ее реализации и представляет его в установленном порядке в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации.

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации ежегодно представляет в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации уточненные показатели эффективности реализации подпрограммы на соответствующий год и отчитывается о ходе выполнения подпрограммы.

Межведомственную координацию и оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет координационный совет по реализации Программы.

VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит организовать эффективную систему работы по предупреждению семейного неблагополучия и профилактике социального сиротства, направленную на оказание помощи семье с детьми, находящейся в трудной жизненной ситуации.

Реализация мероприятий направления "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" предполагает увеличить количество прошедших социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, что создаст условия для снижения детской беспризорности, значительного сокращения количества безнадзорных детей и случаев противоправного поведения несовершеннолетних.

В результате к 2011 году предполагается:

снизить удельный вес безнадзорных детей до 2,17 процента общей численности детского населения;

увеличить удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, до 83,3 процента общего количества безнадзорных и беспризорных детей.

Реализация мероприятий направления "Семья с детьми-инвалидами" позволит внедрить новые реабилитационные технологии, увеличить количество детских реабилитационных центров и укрепить их материально-техническую базу, привить детям-инвалидам профессиональные навыки и создать предпосылки к обеспечению для них равных возможностей.

В результате к 2011 году предполагается увеличить:

удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, до 43,1 процента общего количества детей-инвалидов;

удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, до 25,2 процента общего количества нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами.

Реализация мероприятий направления "Дети-сироты" позволит снизить количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых в учреждения на полное государственное обеспечение, увеличить количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в семью, обеспечить эффективную социализацию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и их интеграции в общество.

К 2011 году предполагается увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, до 72 процентов общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В результате реализации подпрограммы будет достигнута экономия средств федерального бюджета за счет снижения потребности в затратах на решение ряда социальных вопросов. Сокращение затрат на содержание детей в учреждениях интернатного типа, а также на интеграцию и адаптацию выпускников этих учреждений позволит переориентировать освободившиеся средства на организацию работы с детьми и семьями, нуждающимися в особой заботе государства.

Экономия средств федерального бюджета будет достигнута и за счет сокращения количества несовершеннолетних, направляемых в исправительные учреждения, а также правонарушений, совершенных подростками.

В результате реализации подпрограммы будет достигнуто увеличение численности работающего населения за счет:

увеличения количества детей-инвалидов, прошедших реабилитацию и получивших возможность в будущем трудоустроиться;

получения возможности работать для родителей вследствие проведения их детям-инвалидам реабилитационных мероприятий;

уменьшения количества подростков, попадающих в исправительные учреждения.

Реализация подпрограммы в части усиления профилактической направленности деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей будет способствовать сокращению факторов социального неблагополучия семей с детьми, приводящих к социальному сиротству, и снижению тем самым количества детей, нуждающихся в государственном попечении.

Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к федеральной целевой
программе "Дети России"
на 2007-2010 годы

Приложение N 1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫ

Единица измерения 2006 год (базовый, оценка) 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми промилле 10,4 10,1 9,9 9,6 9,3
Материнская смертность на 100 тыс. родившихся живыми коэффициент 29 24 23 22 21
Смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет (включительно) на 1000 новорожденных соответствующего года рождения -"-14,2 13,3 12,7 11,6 10,9
Удельный вес детей I группы здоровья в общем количестве детей процентов 30 32 33,5 35,5 37,5
Первичный выход на инвалидность детей в возрасте от 0 до 17 лет (включительно) на 10 тыс. детей коэффициент 24 23,3 22,6 22 21,4
Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения школьного возраста процентов 25 27 30 35 40
Удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения -"-2,41 2,32 2,26 2,23 2,17
Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общем количестве детей-инвалидов процентов 31 40,3 41,1 42,1 43,1
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -"-68 69 70 71 72

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к федеральной целевой программе
"Дети России" на 2007-2010 годы

Приложение N 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования Объем финансирования Ожидаемые результаты
2007-2010 годы - всего в том числе
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
I. Капитальные вложения
1. Строительство и реконструкция учреждений родовспоможения, лечебно-профилактических учреждений и научно-исследовательских институтов материнства и детства, и перинатальных центров федеральный бюджет (Росздрав) 1885,7 689,2 490,3 450,1 256,1 развитие сети специализированных учреждений (в 2007 году ввод 4 объектов учреждений родовспоможения и детства, в 2008 году - 3, в 2009 году - 9, в 2010 году - 12)
бюджеты субъектов Российской Федерации 11432 2980,4 3203,4 2894,7 2353,5
внебюджетные источники 63,5 12,5 14,5 16,5 20
Всего по разделу I 13381,2 3682,1 3708,2 3361,3 2629,6
II. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
2. Разработка новых технологий ведения беременных женщин с высокой степенью риска осложнений федеральный бюджет (Росздрав) 3 0,7 0,7 0,8 0,8 уменьшение количества осложнений в период беременности и послеродовом периоде на основе внедрения новых технологий ведения беременных женщин (разработка 3 технологий ежегодно)
3. Разработка новых и усовершенствование существующих технологий диагностики и лечения нарушений репродуктивной функции детей и подростков федеральный бюджет (Росздрав) 2,8 0,6 0,7 0,75 0,75 совершенствование методов диагностики и лечения нарушений репродуктивной функции детей и подростков, сокращение числа детей с нарушениями репродуктивной функции (разработка 3 технологий ежегодно)
4. Разработка отечественных специальных продуктов питания при болезнях обмена веществ федеральный бюджет (Росздрав) 2,7 0,6 0,6 0,75 0,75 создание условий для снижения заболеваемости детей и подростков болезнями обмена веществ на основе внедрения в производство специальных продуктов питания (ежегодно 2 продукта)
5. Разработка методик по совершенствованию технологий диагностики и лечения заболеваний у новорожденных федеральный бюджет (Росздрав) 2,8 0,6 0,7 0,9 0,6 совершенствование технологий диагностики и лечения заболеваний у новорожденных и детей первого года жизни, сокращение числа детей, имеющих тяжелые врожденные аномалии и пороки развития, на основе внедрения новых методик (разработка 5 методик ежегодно)
6. Разработка новых лечебно-оздоровительных технологий совершенствования оказания медицинской помощи подросткам допризывного возраста федеральный бюджет (Росздрав) 0,9 0,5 0,4 --снижение численности подростков допризывного возраста с функциональными отклонениями состояния здоровья (разработка 2 технологий ежегодно)
7. Разработка методик по совершенствованию профилактики заболеваемости и инвалидности детей и подростков школьного возраста федеральный бюджет (Росздрав) 1,6 0,4 0,4 0,4 0,4 снижение заболеваемости детей и подростков школьного возраста путем совершенствования лечебно-коррекционных мероприятий при функциональных отклонениях
Всего по разделу II 13,8 3,4 3,5 3,6 3,3
федеральный бюджет - всего 13,8 3,4 3,5 3,6 3,3
в том числе:
Росздрав 12,2 3 3,1 3,2 2,9
Рособразование 1,6 0,4 0,4 0,4 0,4
III. Прочие нужды
8. Совершенствование специализированной медицинской помощи, реанимационной и интенсивной терапии, оказываемой беременным женщинам и новорожденным, специализированной медицинской помощи детям в том числе:
а) внедрение информационных технологий по мониторингу и анализу показателей службы родовспоможения и детства (младенческая, детская и материнская смертность) федеральный бюджет (Росздрав) 10 2,5 2,5 2,5 2,5 повышение качества планирования лечебно-профилактических мероприятий в учреждениях родовспоможения и детства
внебюджетные источники 10 2,5 2,5 2,5 2,5
б) внедрение новых технологий оказания специализированной медицинской помощи беременным женщинам с экстрагенитальной патологией федеральный бюджет (Росздрав) 18 4,5 4,5 4,5 4,5 повышение эффективности оказания специализированной медицинской помощи беременным женщинам с экстрагенитальной патологией за счет внедрения технологий в 50 лечебно-профилактических учреждениях (ежегодно)
бюджеты субъектов Российской Федерации 73,7 18,2 18,5 18,5 18,5
в) обеспечение медико-генетических консультаций (центров, отделений) диагностическими наборами для проведения скрининга новорожденных детей на фенилкетонурию и врожденный гипотериоз федеральный бюджет (Росздрав) 457,6 100,6 101 117,1 138,9 обеспечение проведения неонатального скрининга на фенилкетонурию и врожденный гипотериоз ежегодно у 1,4 млн. новорожденных детей
г) обеспечение детей, страдающих фенилкетонурией, специальным питанием для предотвращения развития у детей умственной отсталости федеральный бюджет (Росздрав) 66 15 16 17 18 предотвращение развития умственной отсталости у 250 впервые выявленных детей больных фенилкетонурией (ежегодно) и у детей первых 3 лет жизни
бюджеты субъектов Российской Федерации 745 175 180 190 200
д) обеспечение оборудованием реабилитационных центров, отделений восстановительного лечения детей федеральный бюджет (Росздрав) 64,2 10,3 17,3 19,3 17,3 повышение эффективности реабилитационных мероприятий на основе оснащения реабилитационным оборудованием ежегодно 15 реабилитационных центров и отделений восстановительного лечения детей
бюджеты субъектов Российской Федерации 98 23 24 25 26
е) обеспечение лечебно-профилактических учреждений оборудованием для оказания реанимационной помощи и интенсивной терапии новорожденным детям федеральный бюджет (Росздрав) 96,7 20,8 24,9 25,5 25,5 повышение эффективности оказания экстренной помощи новорожденным детям, находящимся на втором этапе выхаживания, за счет дооснащения не менее 75 лечебно-профилактических учреждений (ежегодно)
бюджеты субъектов Российской Федерации 5557,9 1295,4 1413,3 1379,5 1469,7
внебюджетные источники 622,3 140 150,8 161,5 170
ж) обеспечение специализированной медицинской помощью детей и подростков, проживающих в условиях Крайнего Севера федеральный бюджет (Росздрав) 44,3 9,5 13,3 11,5 10 улучшение качества лечебно-диагностической помощи детям, проживающим в отдаленных поселениях, на основе развития системы дистанционной консультативной помощи для детей, проживающих в условиях Крайнего Севера (телемедицинская сеть "Дети Севера")
з) внедрение новых методик аудиологического скрининга в 4 субъектах Российской Федерации (Астраханская, Московская и Томская области, Ставропольский край) федеральный бюджет (Росздрав) 16 4 4 4 4 ранняя диагностика и профилактика нарушений слуха у 50 тыс. новорожденных на основе внедрения новых методик аудиологического скрининга
и) внедрение диагностических технологий в медицинских учреждениях для создания паспорта репродуктивного здоровья федеральный бюджет (Росздрав) 30 7,5 7,5 7,5 7,5 улучшение качества оказания медицинской помощи при нарушениях репродуктивной функции у детей и подростков за счет внедрения диагностических технологий и паспорта репродуктивного здоровья (в 5 учреждениях ежегодно)
к) внедрение медико-психолого-педагогической реабилитации в домах ребенка федеральный бюджет (Росздрав) 20 5 5 5 5 повышение эффективности комплексной реабилитации детей, находящихся в домах ребенка (в 40 учреждениях ежегодно)
л) внедрение новых технологий по иммунопрофилактике ослабленных детей федеральный бюджет (Росздрав) 20 5 5 5 5 повышение эффективности иммунопрофилактики ослабленных детей будет способствовать снижению уровня заболеваемости (в 50 учреждениях ежегодно)
м) внедрение новых технологий восстановительного лечения (реабилитации) в лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждениях для подростков призывного возраста федеральный бюджет (Росздрав) 12 3 3 3 3 повышение эффективности оказания медицинской помощи призывникам в лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждениях (в 10 учреждениях ежегодно)
бюджеты субъектов Российской Федерации 40 10 10 10 10
н) мониторинг здоровья юношей допризывного возраста (от 15 до 18 лет) федеральный бюджет (Росздрав) 2 0,5 0,5 0,5 0,5 анализ и оценка состояния здоровья юношей допризывного возраста во всех субъектах Российской Федерации
о) оснащение медицинским оборудованием медицинских кабинетов образовательных учреждений федеральный бюджет (Рособразование) 86,5 21 21,5 22 22 повышение эффективности оказания медицинской помощи в образовательных учреждениях (оснащение не менее 50 учреждений ежегодно)
Всего по разделу III 8090,2 1873,3 2025,1 2031,4 2160,4
федеральный бюджет - всего 943,3 209,2 226 244,4 263,7
в том числе:
Росздрав 856,8 188,2 204,5 222,4 241,7
Рособразование 86,5 21 21,5 22 22
бюджеты субъектов Российской Федерации 6514,6 1521,6 1645,8 1623 1724,2
внебюджетные источники 632,3 142,5 153,3 164 172,5
Итого по подпрограмме 21485,2 5558,8 5736,8 5396,3 4793,3
федеральный бюджет - всего 2842,8 901,8 719,8 698,1 523,1
в том числе:
Росздрав 2754,7 880,4 697,9 675,7 500,7
Рособразование 88,1 21,4 21,9 22,4 22,4
бюджеты субъектов Российской Федерации 17946,6 4502 4849,2 4517,7 4077,7
внебюджетные источники 695,8 155 167,8 180,5 192,5

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к федеральной целевой программе
"Дети России" на 2007-2010 годы

Приложение N 3. ПЕРЕЧЕНЬ СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

2007-2010 годы - всего в том числе
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
1. Детская районная больница с акушерским корпусом и поликлиникой, пос. Чернянка, Белгородская область 39 8 9 10 12
2. Родильный дом, г. Клинцы, Брянская область 100 85 5 10 -
3. Перинатальный центр, г. Владимир 37 27 10 --
4. Акушерский корпус, г. Муром, Владимирская область 15 15 ---
5. Акушерский корпус с женской консультацией и прачечной, г. Борисоглебск, Воронежская область 45 10 10 13 12
6. Реконструкция терапевтического корпуса под родильный дом, мкр. Бухарово, г. Иваново 5 5 ---
7. Лечебный корпус государственного учреждения здравоохранения Ивановской области "Областная детская клиническая больница" по ул. Любимова, 1, г. Иваново 42 4 5 20 13
8. Перинатальный центр на 300 коек, г. Кострома 42 5 5 10 22
9. Областная детская инфекционная больница, г. Курск 62 62 ---
10. Строительство здания родильного отделения на 100 коек на территории муниципального лечебного профилактического учреждения (МЛПУ) "Пушкинская районная больница им. Профессора Розанова", г. Пушкино, Московская область 30 5 5 8 12
11. Федеральное государственное учреждение детский пульмонологический санаторий "Кратово" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, пос. Кратово, Раменский район, Московская область
овощехранилище (в том числе проектно-изыскательские работы) 7,8 7,8 ---
реконструкция корпуса для детей с родителями (в том числе проектно-изыскательские работы) 42,4 2,9 20 19,5 -
12. Российский реабилитационный центр "Детство" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (реконструкция реабилитационного корпуса, в том числе проектно-изыскательские работы), Московская область 298,1 138,1 98 37 25
13. Федеральное государственное учреждение республиканский детский кардиоревматологический санаторий "Клязьма" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, пос. Клязьма, Пушкинский район, Московская область (строительство спального корпуса, в том числе проектно-изыскательские работы) 81,5 11,5 30 20 20
14. Детский реабилитационный центр, г. Ливны, Орловская область 8 8 ---
15. Федеральное государственное учреждение "Московский научно-исследовательский институт педиатрии и детской хирургии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию", г. Москва (реконструкция корпусов, в том числе проектно-изыскательские работы) 221,65 87,45 65,6 48,6 20
16. Федеральное государственное учреждение Российская детская клиническая больница Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (реконструкция корпусов - 1-я очередь, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Москва 255,5 80,5 80 75 20
17. Родильный дом на 60 коек по ул. Цветочной, 4, г. Черняховск, Калининградская область 35,7 13 12,7 10 -
18. Детская поликлиника в больничном городке МКР 14, г. Сосновый Бор, Ленинградская область 19 5 14 --
19. Родильный дом на 130 коек (блок Б), г. Мурманск 54 5 6 27 16
20. Реконструкция родильного дома по ул. Лермонтова, 209, г. Ставрополь 36,45 8,45 5 15 8
21. Детский консультационно-диагностический центр на 250 посещений в смену, г. Волжский, Волгоградская область 48,5 17,5 7 12 12
22. Межрайонный перинатальный центр (реконструкция комплекса зданий детской республиканской больницы N 1 по ул. Полежаева), г. Саранск, Республика Мордовия 32 13 14 5 -
23. Республиканский центр восстановительного лечения (2-ая очередь), г. Чебоксары, Чувашская Республика 42 10 12 20 -
24. Межрегиональный перинатальный центр на 130 коек, г. Орск, Оренбургская область 36 3 6 10 17
25. Областной клинический кардиологический диспансер (реконструкция здания под родильный дом на 60 коек), г. Самара 29 -6 8 15
26. Родильный дом на территории ЦГБ в г. Сызрани (реконструкция), г. Сызрань, Самарская область 22 10 12 --
27. Перинатальный центр Балашовского района, Саратовская область 47 5 7 20 15
28. Детская многопрофильная больница (поликлиника на 240 посещений в смену, 2-й, 3-й пусковой комплекс), г. Первоуральск, Свердловская область 46 24 10 12 -
29. Перинатальный центр (пристройка), г. Кызыл, Республика Тыва 23 5 8 10 -
30. Родильный дом, г. Арсеньев, Приморский край 23 5 8 10 -
31. Областной перинатальный центр, г. Благовещенск, Амурская область 57,1 -20 20 17,1
32. Детская областная больница (лечебный корпус, блок Б), г. Петропавловск-Камчатский, Камчатская область 3 3 ---

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к федеральной целевой
программе "Дети России"
на 2007-2010 годы

Приложение N 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования Объем финансирования Ожидаемые результаты
2007-2010 годы - всего в том числе
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
I. Капитальные вложения развитие сети образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
1. Строительство и реконструкция региональных образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми бюджеты субъектов Российской Федерации 1001,1 205 244 269,6 282,5
II. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
2. Разработка и апробация программ дистанционного обучения одаренных детей федеральный бюджет (Рособразование) 1 0,5 0,5 --разработка программ дистанционного обучения позволит осуществлять обучение одаренных детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах
3. Разработка научно-методических и учебно-методических пособий в серии "Библиотека "Одаренные дети" федеральный бюджет (Рособразование) 2,5 0,5 0,5 1 0,5 разработка и издание ежегодно до 2 сборников учебно-методической литературы по различным направлениям работы с одаренными детьми
Всего по разделу II 3,5 1 1 1 0,5
федеральный бюджет (Рособразование) 3,5 1 1 1 0,5
III. Прочие нужды
4. Материально-техническая поддержка организаций, работающих с одаренными детьми федеральный бюджет - всего 38,25 8,1 9,65 10 10,5
в том числе:
в том числе: Рособразование 22,2 4,4 5,7 5,9 6,2
Роскультура 8,8 2,1 2,15 2,2 2,35
Росспорт 7,25 1,6 1,8 1,9 1,95
бюджеты субъектов Российской Федерации 428,8 98,5 105,4 109,3 115,6
внебюджетные источники 5 1,2 1,3 1,3 1,2
обеспечение федерального центра и специализированных центров по работе с одаренными детьми в 7 федеральных округах комплектами оборудования и методической литературой федеральный бюджет (Рособразование) 7,8 1,4 2 2,2 2,2 повышение эффективности работы с одаренными детьми в федеральном центре и 7 специализированных центрах за счет ежегодных поставок оборудования и методической литературы с целью внедрения инновационных образовательных технологий
бюджеты субъектов Российской Федерации 68,8 17,5 17,4 16,3 17,6
внебюджетные источники 1 0,3 0,2 0,2 0,3
поддержка региональных (государственных муниципальных) образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми (школ-интернатов, учреждений дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждений, учреждений физической культуры и спорта) федеральный бюджет - всего 30,45 6,7 7,65 7,8 8,3 повышение эффективности работы с одаренными детьми за счет ежегодных поставок 20 комплектов технологического, учебного, компьютерного оборудования с целью внедрения инновационных образовательных технологий
в том числе:
Рособразование 14,4 3 3,7 3,7 4
Роскультура 8,8 2,1 2,15 2,2 2,35
Росспорт 7,25 1,6 1,8 1,9 1,95
бюджеты субъектов Российской Федерации 360 81 88 93 98
внебюджетные источники 4 0,9 1,1 1,1 0,9
5. Проведение в рамках системы внешкольного дополнительного образования детей комплекса всероссийских мероприятий (фестивалей, конкурсов, соревнований, олимпиад, мастер-классов и других мероприятий) для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности федеральный бюджет - всего 59,45 13,2 13,65 15,3 17,3 создание условий для выявления одаренных детей через организацию и проведение всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад и других мероприятий по различным направлениям деятельности
в том числе:
Рособразование 53,6 11,9 12,2 13,7 15,8
Роскультура 4,2 0,9 1 1,2 1,1
Росспорт 1,65 0,4 0,45 0,4 0,4
бюджеты субъектов Российской Федерации 342,15 86,3 86,1 84,2 85,55
внебюджетные источники 8 1,65 2,35 1,25 2,75
6. Проведение семинаров для педагогов, работающих с детьми, проявившими незаурядные способности бюджеты субъектов Российской Федерации 3 0,8 0,8 0,7 0,7 проведение межрегиональных семинаров, курсов для педагогов, работающих с талантливыми и одаренными детьми
внебюджетные источники 3 0,8 0,8 0,7 0,7
7. Организационно-методическое и информационное обеспечение подпрограммы "Одаренные дети" федеральный бюджет (Рособразование) 4 1 1 1 1
в том числе: бюджеты субъектов Российской Федерации 18,15 4,6 4,5 4,5 4,55
внебюджетные источники 5 1,25 1,25 1,05 1,45
проведение мониторинга состояния работы с одаренными детьми в Российской Федерации федеральный бюджет (Рособразование) 1 0,25 0,25 0,25 0,25 повышение эффективности мероприятий по выявлению одаренных детей и их адресной поддержке
бюджеты субъектов Российской Федерации 4,45 1,12 1,11 1,1 1,12
внебюджетные источники 1,25 0,3 0,31 0,31 0,33
информационная поддержка реализации подпрограммы "Одаренные дети" федеральный бюджет (Рособразование) 2 0,5 0,5 0,5 0,5 поддержка информационной страницы (сайта) подпрограммы в сети Интернет
бюджеты субъектов Российской Федерации 9,15 2,35 2,25 2,27 2,28
внебюджетные источники 2,45 0,6 0,6 0,45 0,8
проведение всероссийских научно-практических конференций и семинаров по проблемам работы с одаренными детьми федеральный бюджет (Рособразование) 1 0,25 0,25 0,25 0,25 ежегодное проведение научно-практической конференции для педагогов, работающих с одаренными детьми
бюджеты субъектов Российской Федерации 4,55 1,13 1,14 1,13 1,15
внебюджетные источники 1,25 0,32 0,31 0,31 0,31
Всего по разделу III 914,8 217,4 226,8 229,3 241,3
федеральный бюджет - всего 101,7 22,3 24,3 26,3 28,8
в том числе:
Рособразование 79,8 17,3 18,9 20,6 23
Роскультура 13 3 3,15 3,4 3,45
Росспорт 8,9 2 2,25 2,3 2,35
бюджеты субъектов Российской Федерации 792,1 190,2 196,8 198,7 206,4
внебюджетные источники 21 4,9 5,7 4,3 6,1
Итого по подпрограмме 1919,4 423,4 471,8 499,9 524,3
федеральный бюджет - всего 105,2 23,3 25,3 27,3 29,3
в том числе:
Рособразование 83,3 18,3 19,9 21,6 23,5
Роскультура 13 3 3,15 3,4 3,45
Росспорт 8,9 2 2,25 2,3 2,35
бюджеты субъектов Российской Федерации 1793,2 395,2 440,8 468,3 488,9
внебюджетные источники 21 4,9 5,7 4,3 6,1

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к федеральной целевой
программе "Дети России"
на 2007-2010 годы

Приложение N 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ДЕТИ И СЕМЬЯ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования Объем финансирования Ожидаемые результаты
2007-2010 годы - всего в том числе
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
I. Капитальные вложения
1. Строительство и реконструкция центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей и специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации федеральный бюджет (МВД России) 1584 255 458 486 385 развитие сети специализированных учреждений (ввод в 2007 году - 12, в 2008 году - 21, в 2009 году - 12, в 2010 году - 21 объекта центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей)
бюджеты субъектов Российской Федерации 1700,2 498,9 458,7 386,8 355,8
внебюджетные источники 51 10,5 12 13,5 15
II. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
2. Разработка методик и технологий в области предупреждения семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого обращения с детьми федеральный бюджет - всего 6 1,5 1,6 1,5 1,4 повышение эффективности работы учреждений социального обслуживания семьи и детей, качества и увеличение спектра предоставляемых несовершеннолетним реабилитационных услуг на основе внедрения новых методик и технологий работы (разработка 5 тем ежегодно)
в том числе:
Росздрав 4 1 1,1 1 0,9
Рособразование 2 0,5 0,5 0,5 0,5
III. Прочие нужды
3. Развитие новых технологий и форм социальной работы с семьями и детьми, профилактики семейного неблагополучия в том числе: федеральный бюджет (Росздрав) 200 50,5 49,5 49,5 50,5
бюджеты субъектов Российской Федерации 342 85,5 85,5 85,5 85,5
разработка и реализация проектов и программ по внедрению новых технологий и форм социальной работы с семьями и детьми на базе опытно-экспериментальных учреждений социального обслуживания семьи и детей и профилактики семейного неблагополучия федеральный бюджет (Росздрав) 128 32,5 31,5 31,5 32,5 повышение эффективности социальной работы с семьей на основе внедрения новых технологий в 24 учреждениях социального обслуживания семьи и детей, имеющих статус опытно-экспериментальных учреждений
бюджеты субъектов Российской Федерации 270 67,5 67,5 67,5 67,5
разработка и реализация программ оптимизации системы предоставления услуг несовершеннолетним, обеспечивающих единство и непрерывность реабилитационного процесса федеральный бюджет (Росздрав) 72 18 18 18 18 реализация межведомственного подхода к реабилитационному процессу несовершеннолетних на основе внедрения программ в 6 субъектах Российской Федерации
бюджеты субъектов Российской Федерации 72 18 18 18 18
4. Создание условий для творческого развития, оздоровления и временной занятости детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в том числе: федеральный бюджет - всего 524,8 127 130 133 134,8
в том числе:
Росздрав 339,8 85 85 85 84,8
Рособразование 185 42 45 48 50
бюджеты субъектов Российской Федерации 4415 1014,5 1157,5 1034,1 1208,9
проведение общероссийских и межрегиональных мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях федеральный бюджет - всего 96,3 20 23 26 27,3 проведение общероссийских и межрегиональных мероприятий для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с участием не менее 500 детей ежегодно
в том числе:
Росздрав 71,3 18 18 18 17,3
Рособразование 25 2 5 8 10
организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации федеральный бюджет - всего 428,5 107 107 107 107,5 организация отдыха и оздоровления ежегодно не менее 12 тыс. детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации
в том числе:
Росздрав 268,5 67 67 67 67,5
Рособразование 160 40 40 40 40
бюджеты субъектов Российской Федерации 4415 1014,5 1157,5 1034,1 1208,9
5. Укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в том числе: федеральный бюджет - всего 669 175,9 158,3 161,6 173,2
в том числе:
Росздрав 439 103 107,2 110,6 118,2
Рособразование 53,7 10,4 12 13,9 17,4
МВД России 110,3 46,3 23,1 20,3 20,6
ФСИН России 66 16,2 16 16,8 17
бюджеты субъектов Российской Федерации 1515,2 431,2 342 420 322
внебюджетные источники 378,6 85,5 92,1 97,5 103,5
обеспечение функционирования единой электронной информационной системы выявления и учета детей, оказавшихся в социально опасном положении федеральный бюджет (Росздрав) 20 5 5 5 5 обеспечение принятия своевременных мер по оказанию помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
бюджеты субъектов Российской Федерации 80 20 20 20 20
содействие в ресурсном обеспечении учреждений, осуществляющих адаптацию и реабилитацию детей, находящихся в социально опасном положении федеральный бюджет - всего 649 170,9 153,3 156,6 168,2 повышение эффективности реабилитационных мероприятий на основе дооснащения реабилитационным, технологическим, медицинским и бытовым оборудованием, оргтехникой и автотранспортом ежегодно более 700 учреждений социального обслуживания семьи и детей, более 200 учреждений образования, более 100 центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, более 20 воспитательных колоний системы ФСИН России
в том числе:
Росздрав 419 98 102,2 105,6 113,2
Рособразование 53,7 10,4 12 13,9 17,4
МВД России 110,3 46,3 23,1 20,3 20,6
ФСИН России 66 16,2 16 16,8 17
бюджеты субъектов Российской Федерации 1435,2 411,2 322 400 302
внебюджетные источники 378,6 85,5 92,1 97,5 103,5
Всего по разделу III 8044,6 1970,1 2014,9 1981,2 2078,4
федеральный бюджет - всего 1393,8 353,4 337,8 344,1 358,5
в том числе:
Росздрав 978,8 238,5 241,7 245,1 253,5
Рособразование 238,7 52,4 57 61,9 67,4
МВД России 110,3 46,3 23,1 20,3 20,6
ФСИН России 66 16,2 16 16,8 17
бюджеты субъектов Российской Федерации 6272,2 1531,2 1585 1539,6 1616,4
внебюджетные источники 378,6 85,5 92,1 97,5 103,5
Итого по направлению 11385,8 2736 2945,2 2869 2835,6
федеральный бюджет - всего 2983,8 609,9 797,4 831,6 744,9
в том числе:
Росздрав 982,8 239,5 242,8 246,1 254,4
Рособразование 240,7 52,9 57,5 62,4 67,9
МВД России 1694,3 301,3 481,1 506,3 405,6
ФСИН России 66 16,2 16 16,8 17
бюджеты субъектов Российской Федерации 7972,4 2030,1 2043,7 1926,4 1972,2
внебюджетные источники 429,6 96 104,1 111 118,5

ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к федеральной целевой
программе "Дети России"
на 2007-2010 годы

Приложение N 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ДЕТИ И СЕМЬЯ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ "СЕМЬЯ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования Объем финансирования Ожидаемые результаты
2007-2010 годы - всего в том числе
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
I. Капитальные вложения
1. Строительство и реконструкция детских домов-интернатов и реабилитационных центров системы социальной защиты населения федеральный бюджет (Росздрав) 1963,8 576,5 510,3 460 417 развитие сети специализированных учреждений для детей с ограниченными возможностями (ввод в 2007 году - 16 объектов детских домов-интернатов для умственно отсталых детей и реабилитационных центров для детей-инвалидов, в 2008 году - 10, в 2009 году - 10, в 2010 году - 10)
бюджеты субъектов Российской Федерации 2756,6 749 803,3 655,4 548,9
внебюджетные источники 25,5 5,3 6 6,7 7,5
II. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
2. Разработка методик и технологий комплексной реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов в условиях семьи федеральный бюджет - всего 6 1,5 1,6 1,5 1,4 повышение эффективности деятельности учреждений социальной сферы и образовательных учреждений на основе внедрения современных технологий комплексной реабилитации детей-инвалидов (разработка не менее 6 тем ежегодно)
в том числе:
Росздрав 4 1 1,1 1 0,9
Рособразование 2 0,5 0,5 0,5 0,5
III. Прочие нужды
3. Организационно-методическое обеспечение реабилитации детей-инвалидов федеральный бюджет (Росздрав) 25 6 6 7 6
бюджеты субъектов Российской Федерации 150 40 38 42 30
внебюджетные источники 4 1 1 1 1
развитие и ежегодное обновление федерального банка данных о детях с ограниченными возможностями федеральный бюджет (Росздрав) 8 2 2 2 2 повышение качества планирования мероприятий по поддержке детей с ограниченными возможностями на основе функционирования актуализированной системы учета детей-инвалидов и осуществления мониторинга потребностей семей с детьми-инвалидами
бюджеты субъектов Российской Федерации 70 20 18 22 10
внедрение современных технологий при оказании консультативной помощи по реабилитации, воспитанию детей-инвалидов в семье и их социальной адаптации федеральный бюджет (Росздрав) 17 4 4 5 4 повышение эффективности реабилитации, воспитания детей-инвалидов, проживающих в семье, их социальной адаптации и интеграции с обществом на основе распространения современных специализированных методик
бюджеты субъектов Российской Федерации 80 20 20 20 20
внебюджетные источники 4 1 1 1 1
4. Совершенствование системы предоставления услуг семьям с детьми-инвалидами и ресурсное обеспечение специализированных учреждений для детей-инвалидов федеральный бюджет - всего 423,67 101 104,7 109,1 108,87
в том числе:
Росздрав 381,67 92 94,7 98,1 96,87
Рособразование 34 7 8 9 10
Роскультура 8 2 2 2 2
бюджеты субъектов Российской Федерации 2656,6 617 677,6 664,1 697,9
внебюджетные источники 177,3 39,7 43 45,8 48,8
разработка и внедрение современных технологий и форм реабилитации детей-инвалидов на базе реабилитационных центров для детей-инвалидов федеральный бюджет (Росздрав) 70 17,5 17 17,5 18 повышение качества реабилитационных услуг, предоставляемых детям с ограниченными возможностями учреждениями социального обслуживания населения, на основе внедрения современных технологий и форм реабилитации детей-инвалидов
бюджеты субъектов Российской Федерации 168 45 45 40 38
внебюджетные источники 6 1,5 1,5 1,5 1,5
проведение работ по оснащению реабилитационным и технологическим оборудованием, средствами обслуживания и ухода, специализированным автотранспортом: федеральный бюджет - всего 353,67 83,5 87,7 91,6 90,87
в том числе:
Росздрав 311,67 74,5 77,7 80,6 78,87
Рособразование 34 7 8 9 10
Роскультура 8 2 2 2 2
бюджеты субъектов Российской Федерации 2488,6 572 632,6 624,1 659,9
внебюджетные источники 171,3 38,2 41,5 44,3 47,3
реабилитационных центров для детей-инвалидов и детских домов-интернатов системы социальной защиты населения федеральный бюджет (Росздрав) 311,67 74,5 77,7 80,6 78,87 повышение эффективности деятельности специализированных учреждений на основе оснащения реабилитационным и технологическим оборудованием, автотранспортом не менее 100 специализированных учреждений для детей с ограниченными возможностями ежегодно
бюджеты субъектов Российской Федерации 2340,6 532 594,6 588,1 625,9
внебюджетные источники 170,1 37,9 41,2 44 47
специальных (коррекционных) учреждений системы образования федеральный бюджет (Рособразование) 34 7 8 9 10 оснащение компьютерным, коррекционным оборудованием более 180 специальных (коррекционных) учреждений системы образования для детей с ограниченными возможностями ежегодно
бюджеты субъектов Российской Федерации 132 36 34 32 30
создание мобильных комплексов реабилитации детей-инвалидов с использованием средств культуры и искусства федеральный бюджет (Роскультура) 8 2 2 2 2 ежегодное создание 4 мобильных комплексов реабилитации детей-инвалидов с использованием средств культуры и искусства
бюджеты субъектов Российской Федерации 16 4 4 4 4
внебюджетные источники 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3
5. Социальная интеграция и профессионально-трудовая реабилитация детей-инвалидов федеральный бюджет - всего 104,03 23,1 25,3 25,4 30,23
в том числе:
Росздрав 98,73 22 24 24 28,73
Рособразование 2 0,5 0,5 0,5 0,5
Роскультура 3,3 0,6 0,8 0,9 1
бюджеты субъектов Российской Федерации 322 84 80 80 78
внебюджетные источники 8 2 2 2 2
создание учебно-производственных, трудовых и творческих мастерских в специализированных учреждениях для детей-инвалидов федеральный бюджет (Росздрав) 94,73 21 23 23 27,73 формирование трудовых и профессиональных навыков ежегодно не менее чем у 3 тыс. детей с ограниченными возможностями
бюджеты субъектов Российской Федерации 322 84 80 80 78
организация и проведение всероссийских и региональных мероприятий для детей-инвалидов, в том числе: федеральный бюджет - всего 9,3 2,1 2,3 2,4 2,5
в том числе:
Росздрав 4 1 1 1 1
Рособразование 2 0,5 0,5 0,5 0,5
Роскультура 3,3 0,6 0,8 0,9 1
внебюджетные источники 8 2 2 2 2
всероссийского и региональных фестивалей детского художественного творчества детей-инвалидов федеральный бюджет - всего 5,3 1,1 1,3 1,4 1,5 интеграция детей с ограниченными возможностями в общество на основе ежегодного проведения фестиваля (с участием не менее 100 детей-инвалидов) и спортивных мероприятий (с участием не менее 1000 детей-инвалидов)
в том числе:
Роскультура 3,3 0,6 0,8 0,9 1
Росздрав 2 0,5 0,5 0,5 0,5
внебюджетные источники 4 1 1 1 1
всероссийских и региональных специальных спартакиад для детей-инвалидов федеральный бюджет - всего 4 1 1 1 1
в том числе:
Росздрав 2 0,5 0,5 0,5 0,5
Рособразование 2 0,5 0,5 0,5 0,5
внебюджетные источники 4 1 1 1 1
6. Организация и проведение всероссийских научно-практических и обучающих семинаров, тренингов специалистов по проблемам работы с детьми с ограниченными возможностями федеральный бюджет - всего 22,4 5,5 5,3 5,8 5,8 повышение эффективности работы с детьми-инвалидами на основе распространения современных профессиональных методик
в том числе:
Росздрав 13 3 3 3,5 3,5
Рособразование 9,4 2,5 2,3 2,3 2,3
Всего по разделу III 3893 919,3 982,9 982,2 1008,6
федеральный бюджет - всего 575,1 135,6 141,3 147,3 150,9
в том числе:
Росздрав 518,4 123 127,7 132,6 135,1
Рособразование 45,4 10 10,8 11,8 12,8
Роскультура 11,3 2,6 2,8 2,9 3
бюджеты субъектов Российской Федерации 3128,6 741 795,6 786,1 805,9
внебюджетные источники 189,3 42,7 46 48,8 51,8
Итого по направлению 8644,9 2251,6 2304,1 2105,8 1983,4
федеральный бюджет - всего 2544,9 713,6 653,2 608,8 569,3
в том числе:
Росздрав 2486,2 700,5 639,1 593,6 553
Рособразование 47,4 10,5 11,3 12,3 13,3
Роскультура 11,3 2,6 2,8 2,9 3
бюджеты субъектов Российской Федерации 5885,2 1490 1598,9 1441,5 1354,8
внебюджетные источники 214,8 48 52 55,5 59,3

ПРИЛОЖЕНИЕ N 7
к федеральной целевой
программе "Дети России"
на 2007-2010 годы

Приложение N 7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ДЕТИ И СЕМЬЯ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ДЕТИ-СИРОТЫ"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования Объем финансирования Ожидаемые результаты
2007-2010 годы - всего в том числе
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
I. Капитальные вложения
1. Строительство и реконструкция детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей федеральный бюджет (Рособразование) 1483,5 644,564 380,2 330,1 128,636 развитие сети специализированных учреждений (ввод в 2007 году 22 объектов учреждений образования, в 2008 году - 14 объектов, в 2009 году - 9 объектов, в 2010 году - 23 объектов)
бюджеты субъектов Российской Федерации 1922,4 515,9 551,8 438,1 416,6
внебюджетные источники 30 6,8 7,5 8,2 7,5
II. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
2. Совершенствование научно-методического обеспечения деятельности по развитию семейных форм устройства детей, профессиональному образованию и социальному сопровождению воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей федеральный бюджет (Рособразование) 8,4 2 2,3 2,2 1,9 повышение эффективности деятельности специализированных учреждений по профессиональному образованию и социальному сопровождению воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основе внедрения новых технологий работы
III. Прочие нужды
3. Внедрение семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей федеральный бюджет (Рособразование) 57,5 12 13,5 16 16
в том числе: бюджеты субъектов Российской Федерации 250 60 65 65 60
внебюджетные источники 22 5,2 5,2 5,7 5,9
обеспечение работы федерального банка данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей федеральный бюджет (Рособразование) 7 1,5 1,5 2 2 функционирование актуализированной системы учета данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, потенциальных усыновителях
внебюджетные источники 4 1 1 1 1
организация и проведение всероссийских научно-практических и обучающих семинаров, тренингов специалистов по проблемам работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей федеральный бюджет (Рособразование) 12,8 2,5 3,3 3,5 3,5 повышение эффективности работы с детьми, оставшимися без попечения родителей, на основе распространения современных профессиональных методик
бюджеты субъектов Российской Федерации 90 20 25 25 20
разработка и внедрение современных технологий по профилактике социального сиротства, устройству на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей федеральный бюджет (Рособразование) 13 2,5 2,5 4,5 3,5 повышение эффективности работы по устройству на воспитание в семьи детей, оставшихся без попечения родителей, на основе распространения современных профессиональных методик
бюджеты субъектов Российской Федерации 120 30 30 30 30
внебюджетные источники 8 2 2 2 2
реализация мероприятий по пропаганде различных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей федеральный бюджет (Рособразование) 24,7 5,5 6,2 6 7 развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их распространение в субъектах Российской Федерации с помощью организационно-методических, информационных материалов, видеокассет с фильмами и социальной рекламой. Поддержка Интернет-ресурса информационно-консультативной направленности по вопросам семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
бюджеты субъектов Российской Федерации 40 10 10 10 10
внебюджетные источники 10 2,2 2,2 2,7 2,9
4. Обеспечение конкурентоспособного образования, трудоустройства и жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей федеральный бюджет - всего 48 11,3 11,1 12,3 13,3
в том числе:
Рособразование 29,3 7 7,5 7,5 7,3
Росздрав 18,7 4,3 3,6 4,8 6
бюджеты субъектов Российской Федерации 254,9 101,4 55 46,1 52,4
внебюджетные источники 8 2 2 2 2
материально-техническая поддержка, методическое обеспечение организаций, обеспечивающих образовательную и профессиональную подготовку выпускников детских интернатных учреждений. Оснащение образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лечебно-профилактическим оборудованием, средствами обучения и воспитания, поддержка приемных семей и иных форм семейного устройства федеральный бюджет - всего 48 11,3 11,1 12,3 13,3 повышение эффективности образовательной и профессиональной подготовки выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет оснащения ресурсных центров по трудоустройству (ежегодно не менее 3 организаций); обеспечение оборудованием приемных и патронатных семей и учреждений, использующих в работе семейные принципы воспитания
в том числе:
Рособразование 29,3 7 7,5 7,5 7,3
Росздрав 18,7 4,3 3,6 4,8 6
бюджеты субъектов Российской Федерации 254,9 101,4 55 46,1 52,4
внебюджетные источники 8 2 2 2 2
5. Проведение всероссийских и межрегиональных мероприятий, обеспечивающих интеграцию в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей федеральный бюджет (Рособразование) 27,6 6,1 6,3 6,2 9
бюджеты субъектов Российской Федерации 290,4 70 70 75 75,4
внебюджетные источники 7,9 1,4 2 2,1 2,4
методическое и организационное обеспечение процесса социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Организация и проведение всероссийских конкурсов инновационных моделей семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей федеральный бюджет (Рособразование) 5 1 1 1 2 обеспечение эффективной организации жизнедеятельности воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по семейному принципу и их подготовка к самостоятельной жизни
бюджеты субъектов Российской Федерации 20 5 5 5 5
внебюджетные источники 2 0,5 0,5 0,5 0,5
организация и проведение мероприятий с участием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей федеральный бюджет (Рособразование) 16,1 3,6 3,8 4,2 4,5 мероприятия с участием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (до 500 человек ежегодно), - всероссийский фестиваль детского творчества "Созвездие", всероссийский турнир по футболу "Российская надежда", выставки, досуговые мероприятия для детей из приемных и патронатных семей
бюджеты субъектов Российской Федерации 140,4 35 35 35 35,4
внебюджетные источники 2,5 0,5 0,5 0,6 0,9
организация и проведение всероссийских и международных мероприятий по вопросам защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, подготовка и издание методических материалов федеральный бюджет (Рособразование) 6,5 1,5 1,5 1 2,5 совершенствование межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти, органов опеки и попечительства, органов управления образованием субъектов Российской Федерации, общественных организаций по вопросам защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и их обеспечение учебно-методическими материалами
бюджеты субъектов Российской Федерации 130 30 30 35 35
внебюджетные источники 3,4 0,4 1 1 1
Всего по разделу III 966,3 269,4 230,1 230,4 236,4
федеральный бюджет - всего 133,1 29,4 30,9 34,5 38,3
в том числе:
Рособразование 114,4 25,1 27,3 29,7 32,3
Росздрав 18,7 4,3 3,6 4,8 6
бюджеты субъектов Российской Федерации 795,3 231,4 190 186,1 187,8
внебюджетные источники 37,9 8,6 9,2 9,8 10,3
Итого по направлению 4410,6 1438,664 1171,9 1009 791,036
федеральный бюджет - всего 1625 675,964 413,4 366,8 168,836
в том числе:
Рособразование 1606,3 671,664 409,8 362 162,836
Росздрав 18,7 4,3 3,6 4,8 6
бюджеты субъектов Российской Федерации 2717,7 747,3 741,8 624,2 604,4
внебюджетные источники 67,9 15,4 16,7 18 17,8

ПРИЛОЖЕНИЕ N 8
к федеральной целевой программе
"Дети России" на 2007-2010 годы

Приложение N 8. ПЕРЕЧЕНЬ СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "ДЕТИ И СЕМЬЯ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

2007-2010 годы - всего В том числе
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Направление "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
1. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Брянской области (строительство административно-бытового комплекса Центра, включая проектно-изыскательские работы) 28,7 6,9 21,8 --
2. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Владимирской области, г. Владимир (строительство гаража-стоянки для автотранспорта и реконструкция Центра, включая проектно-изыскательские работы) 5,5 0,5 5 --
3. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Воронежской области, г. Воронеж (реконструкция здания Центра, включая проектно-изыскательские работы) 6,6 6,6 ---
4. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Ивановской области, г. Иваново (реконструкция здания Центра, включая проектно-изыскательские работы) 14,2 14,2 ---
5. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Костромской области, г. Кострома (реконструкция здания Центра, включая проектно-изыскательские работы) 4,7 4,7 ---
6. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Курской области, г. Курск (реконструкция Центра, включая проектно-изыскательские работы) 22,9 4,6 18,3 --
7. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Липецкой области, г. Липецк (строительство Центра, включая проектно-изыскательские работы) 11,8 0,7 11,1 --
8. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД г. Москвы (строительство карантинного корпуса, включая проектно-изыскательские работы) 345,1 25,4 64,6 255,1 -
9. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД г. Москвы (реконструкция комплекса зданий, включая проектно-изыскательские работы) 110 ---110
10. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Орловской области, г. Орел (строительство комплекса Центра, включая проектно-изыскательские работы) 26,1 -1,3 10,2 14,6
11. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Рязанской области, г. Рязань (строительство комплекса Центра, включая проектно-изыскательские работы) 18,6 -1,1 17,5 -
12. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Смоленской области, г. Вязьма (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса Центра, включая проектно-изыскательские работы) 7,1 -3,3 3,8 -
13. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Смоленской области, г. Вязьма (реконструкция Центра, включая проектно-изыскательские работы) 14,7 -5 9,7 -
14. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Тверской области, г. Тверь (реконструкция комплекса Центра, включая проектно-изыскательские работы) 6,5 --6,5 -
15. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Ярославской области, г. Ярославль (реконструкция Центра, включая проектно-изыскательские работы) 8,5 -8,5 --
16. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при МВД Республики Башкортостан, г. Уфа (реконструкция комплекса зданий Центра, включая проектно-изыскательские работы) 10,274 2,538 2,856 2,535 2,345
17. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при МВД Республики Марий Эл, г. Йошкар-Ола (строительство Центра, включая проектно-изыскательские работы) 20,3 --0,6 19,7
18. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при МВД Удмуртской Республики, г. Ижевск (строительство банно-прачечного комплекса, включая проектно-изыскательские работы) 4,5 4,5 ---
19. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Кировской области, г. Киров (строительство спортивного зала Центра, включая проектно-изыскательские работы) 8,3 --0,7 7,6
20. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Нижегородской области, г. Нижний Новгород (реконструкция Центра, включая проектно-изыскательские работы) 18,7 5,4 13,3 --
21. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Пермского края, г. Пермь (реконструкция комплекса зданий Центра, включая проектно-изыскательские работы) 5,5 ---5,5
22. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Пермского края, г. Чусовой (реконструкция комплекса зданий Центра, включая проектно-изыскательские работы) 5 ---5
23. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Самарской области, г. Самара (реконструкция комплекса зданий Центра) 22,4 13,7 8,7 --
24. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Саратовской области, г. Саратов (реконструкция Центра, включая проектно-изыскательские работы) 6,9 -6,9 --
25. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Ульяновской области, г. Ульяновск (строительство Центра, включая проектно-изыскательские работы) 53 35,7 17,3 --
26. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Свердловской области, г. Екатеринбург (реконструкция комплекса зданий Центра, включая проектно-изыскательские работы) 30 6 24 --
27. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Свердловской области, г. Нижний Тагил (строительство банно-прачечного комбината Центра, включая проектно-изыскательские работы) 30 -4 26 -
28. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Челябинской области, г. Челябинск (строительство спортивного зала, включая проектно-изыскательские работы) 11,3 11,3 ---
29. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при МВД Республики Тыва, г. Кызыл (строительство Центра, включая проектно-изыскательские работы) 59,2 -0,9 40 18,3
30. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Красноярского края, г. Красноярск (строительство комплекса зданий Центра, включая проектно-изыскательские работы) 66,9 7,9 40,4 18,6 -
31. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Красноярского края, г. Канск (строительство гаража и складского помещения Центра, включая проектно-изыскательские работы) 13,2 --1 12,2
32. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Красноярского края, г. Норильск (строительство Центра, включая проектно-изыскательские работы) 32,5 --8,5 24
33. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Иркутской области, г. Иркутск (реконструкция здания Центра, включая проектно-изыскательские работы) 6,7 6,7 ---
34. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Кемеровской области, г. Новокузнецк (реконструкция здания Центра, включая проектно-изыскательские работы) 9,3 9,3 ---
35. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Новосибирской области, г. Новосибирск (строительство реабилитационно-психологического центра и спортивного зала Центра, включая проектно-изыскательские работы) 62,4 10,7 13,5 18,5 19,7
36. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Омской области, г. Омск (реконструкция комплекса зданий Центра, включая проектно-изыскательские работы) 16,37 4,20 12,17 --
37. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Томской области, г. Томск (реконструкция комплекса зданий Центра, включая проектно-изыскательские работы) 27,8 6,2 21,6 --
38. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при МВД Республики Саха (Якутия), г. Якутск (реконструкция комплекса зданий Центра, включая проектно-изыскательские работы) 5,1 ---5,1
39. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при МВД Республики Карелия, г. Петрозаводск (реконструкция Центра, включая проектно-изыскательские работы) 6,3 0,9 5,4 --
40. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при МВД Республики Коми, г. Сыктывкар (строительство гаража-стоянки, спортивной и игровой площадки Центра, включая проектно-изыскательские работы) 4,9 2,8 2,1 --
41. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при МВД Республики Коми, г. Воркута (строительство гаража-стоянки, спортивной и игровой площадки Центра, включая проектно-изыскательские работы) 3,5 3,5 ---
42. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Архангельской области, г. Котлас (реконструкция Центра, включая проектно-изыскательские работы) 16,3 -16,3 --
43. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Архангельской области, г. Архангельск (реконструкция Центра, включая проектно-изыскательские работы) 21,8 2,8 19 --
44. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Калининградской области, г. Калининград (реконструкция Центра, включая проектно-изыскательские работы) 17,9 --1,6 16,3
45. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Новгородской области, г. Великий Новгород (реконструкция здания Центра, включая проектно-изыскательские работы) 11,2 6,8 4,4 --
46. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при МВД Республики Адыгея, г. Майкоп (реконструкция комплекса зданий Центра, включая проектно-изыскательские работы) 9,1 1,9 7,2 --
47. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при МВД Кабардино-Балкарской Республики, г. Прохладный (реконструкция Центра, включая проектно-изыскательские работы) 7,7 5,3 2,4 --
48. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при МВД Республики Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ (реконструкция Центра, включая проектно-изыскательские работы) 5,5 -0,5 5 -
49. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при МВД Чеченской Республики, г. Грозный (строительство Центра, включая проектно-изыскательские работы) 144,55 21,262 44,408 21,4 57,48
50. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Краснодарского края, г. Кропоткин (реконструкция Центра, включая проектно-изыскательские работы) 15 --1,5 13,5
51. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Краснодарского края, г. Краснодар (реконструкция Центра, включая проектно-изыскательские работы) 16,9 -1,69 15,21 -
52. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Ставропольского края, г. Минеральные Воды (реконструкция Центра, включая проектно-изыскательские работы) 17 12 5 --
53. Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД Ставропольского края, г. Ставрополь (строительство Центра, включая проектно-изыскательские работы) 30 10 20 --
54. Другие объекты согласно перечню, утвержденному МВД России по согласованию с Минздравсоцразвития России 99,708 -23,976 22,055 53,677
Направление "Семья с детьми-инвалидами"
55. Областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями "Парус надежды", г. Воронеж 61,5 26,5 35 --
56. Детский психоневрологический санаторий "Калуга-Бор" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (реконструкция главного корпуса, включая проектно-изыскательские работы), г. Калуга 66,5 3 63,5 --
57. Дом-интернат для умственно отсталых детей на 223 места, хутор 1 Мая, Костромской район, Костромская область 155,2 21 50 50,2 34
58. Федеральное государственное учреждение "Детский реабилитационный центр "Лесные поляны" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (реконструкция котельной и спальных корпусов, включая проектно-изыскательские работы), Подольский район, Московская область 113,7 1,7 24,3 43,7 44
59. Федеральное государственное учреждение социальный центр защиты детства "Ватутинки" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (реконструкция административно-хозяйственных и лечебных корпусов, хозяйственно-бытовых сооружений, в том числе пир), пос. Ватутинки, Московская область 112,8 -6,6 40,6 65,6
60. Государственное стационарное учреждение социального обслуживания Московской области "Уваровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" (реконструкция), пос. Уваровка, Московская область 17 17 ---
61. Областное государственное стационарное учреждение социального обслуживания Орловской области Болховский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками (реконструкция, 4-я очередь), г. Болхов, Орловская область 25 25 ---
62. Баня-прачечная Елатомского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, пос. Елатьма, Касимовский район, Рязанская область 5,6 5,6 ---
63. Смоленское областное государственное учреждение "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Вишенки" (дом-интернат для детей-инвалидов), пос. Вишенки, Смоленская область 75,8 38 20 17,8 -
64. Дом-интернат для умственно отсталых детей, пос. Товарковский, Богородицкий район, Тульская область 53,9 10 25 18,9 -
65. Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями, г. Котлас, Архангельская область 76,1 10 23 28,1 15
66. Ленинградское областное государственное стационарное учреждение социального обслуживания "Волосовский детский дом-интернат" (2-я очередь строительства реабилитационного корпуса для детей-инвалидов), г. Волосово, Ленинградская область 27,4 16 11,4 --
67. Государственное областное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей (расширение), г. Мончегорск, Мурманская область 17 17 ---
68. Детский реабилитационный центр г. Мурманск 21,5 21,5 ---
69. Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Юрьево", г. Великий Новгород, Новгородская область 79,9 12,1 15 20,3 32,5
70. Реабилитационный центр для детского дома-интерната для детей с отклонениями в умственном развитии N 1, г. Санкт-Петербург 184,9 60 31,9 21 72
71. Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов с ограниченными возможностями, г. Магас, Республика Ингушетия 107,4 30,8 12 25,6 39
72. Реконструкция реабилитационно-оздоровительного центра "Горный воздух" для детей с ограниченными возможностями, г. Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания 21,2 21,2 ---
73. Детский дом-интернат для умственно отсталых детей (реконструкция банно-прачечного корпуса), г. Ейск, Краснодарский край 5,9 5,9 ---
74. Дом-интернат для умственно отсталых детей (реконструкция зданий и сооружений по ул. Азовская, 34), г. Армавир, Краснодарский край 6,1 6,1 ---
75. Дом-интернат для умственно отсталых детей, с. Дербетовка, Апанасенковский район, Ставропольский край 33,7 21,7 12 --
76. Реконструкция д/сада по ул. Авиационная, 57-59, под "Центр медико-социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями", г. Ставрополь 13,6 13,6 ---
77. Реконструкция существующего детского сада под областной реабилитационный Центр для детей с ограниченными возможностями, г. Астрахань, ул. Ботвина, 26а, Астраханская область 4,5 4,5 ---
78. ГУ РМЭ "Колянурский детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей" (пристрой на 60 мест), дер. Колянур, Республика Марий Эл 7,8 7,8 ---
79. Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями, г. Чебоксары 60 30 30 --
80. Центр реабилитации для детей-инвалидов по ул. Ступина в г. Арзамасе Нижегородской области (хоз. корпус), г. Арзамас, Нижегородская область 5 5 ---
81. Реконструкция пристроя с плавательным бассейном к Гайскому детскому дому-интернату в г. Гае, Оренбургская область 4,6 4,6 ---
82. Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в г. Новокуйбышевске, Самарская область 38 10 28 --
83. Строительство здания комплексной реабилитации Максимовского детского дома-интерната для глубоко умственно отсталых детей в с. Максимовка Ульяновского района Ульяновской области 40,18 -7,28 32,9 -
84. Пристрой к существующему зданию социально-реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Подсолнух", г. Ульяновск 13,22 -13,22 --
85. Реконструкция нежилого здания по ул. Пушкина, 73, под реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями, г. Курган 10,7 10,7 ---
86. Областной центр социальной реабилитации детей-инвалидов "Родник", г. Тюмень 46 11,8 8,9 15 10,3
87. Хозяйственный блок для Кусинского дома-интерната для детей-инвалидов, г. Куса, Челябинская область 11,8 11,8 ---
88. Ямало-Ненецкий окружной реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями "Большой Тараскуль", Ямало-Ненецкий автономный округ 20,9 -10 10,9 -
89. Детский дом-интернат для умственно отсталых детей, с. Мамонтово, Алтайский край 10 10 ---
90. Тюменцевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей (блок - пристройка учебных мастерских и спортзала), с. Тюменцево, Алтайский край 15,9 ---15,9
91. Краевой центр реабилитации детей с ограниченными возможностями (реконструкция), пос. Сибирский (с. Цаплино), Алтайский край 17,5 9,6 7,9 --
92. Центр социально-психологической реабилитации детей с ограниченными возможностями, закрытое административно-территориальное образование "Сибирский", Алтайский край 42,6 --15 27,6
93. Дом-интернат для умственно отсталых детей в Октябрьском районе, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия 11 11 ---
94. Дом-интернат для детей-инвалидов, г. Абакан, Республика Хакасия 70,6 10 10 30,5 20,1
95. Реконструкция областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, г. Иркутск 27,5 -8 19,5 -
96. Реабилитационный центр для детей-инвалидов, г. Прокопьевск, Кемеровская область 10,3 -10,3 --
97. Дом-интернат для умственно отсталых детей, г. Петровск-Забайкальский, Читинская область 10 10 ---
98. Дом-интернат на 300 мест для необучаемых умственно отсталых детей, г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 15 15 ---
99. Центр реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями, г. Бикин, Хабаровский край 20 -8 12 -
100. Реконструкция реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, г. Советская Гавань, Хабаровский край 12 -12 --
101. Дом-интернат для умственно отсталых детей, пос. Малиновка, Бурейский район, Амурская область 139 25 15 58 41
102. Дом-интернат для умственно отсталых детей, г. Елизово (пос. Ягодный), Камчатская область 18 6 12 --
Направление "Дети-сироты"
103. Школа-интернат на 660 учащихся для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с. Засосна, Красногвардейский район, Белгородская область 9 9 ---
104. Мглинская школа-интернат (реконструкция), н. п. Пригородное, Брянская область 17 17 ---
105. Реконструкция Климовской специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Брянская область 29 -13 11 5
106. Спальный корпус школы-интерната на 120 мест по ул. Ленинская, 63 в г. Борисоглебске, Воронежская область 18 -9 9 -
107. Школа-интернат для детей-сирот на 120 мест (спальный корпус), с. Чернцы, Лежневский район, Ивановская область 5 5 ---
108. Азаровский детский дом, г. Калуга 5 5 ---
109. Верхне-Любажская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (реконструкция), с. Верхний Любаж, Фатежский район, Курская область 23 23 ---
110. Детский дом, пос. Новоандросово, Железногорский район, Курская область 34 18 6 10 -
111. Октябрьская общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот (реконструкция), Касторенский район, Курская область 22,64 --13 9,64
112. Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида на 100 учащихся, д. Клеменово, Егорьевский район, Московская область 24 --19 5
113. Реконструкция МОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII-VIII вида", г. Электросталь, Московская область 9 -9 --
114. Реконструкция здания бывшего ПУ N 77 под областное образовательное учреждение "Детский дом общего типа" на 60 мест, д. Горки, Можайский район, Московская область 5 ---5
115. Школа на 850 учащихся с классами коррекции для детей-сирот в мкр. "Лужки", г. Орел 33,4 5 8,40 15 5
116. Отъясская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, VII вида, Сосновский район, Тамбовская область 23 10 13 --
117. Красивский детский дом, Инжавинский район, Тамбовская область 13 --13 -
118. Детский дом, г. Торжок, Тверская область 5 5 ---
119. Пристройка к учебному корпусу спортивного зала 30 x 18 м для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Киреевск, Тульская область 13 -13 --
120. Школа-интернат для детей-сирот, г. Сосногорск, Республика Коми 20 3 3 9 5
121. Детский дом, г. Каргополь, Архангельская область 23 10 13 --
122. Реконструкция детского дома N 1, г. Великий Устюг, Великоустюгский район, Вологодская область 9 9 ---
123. Реконструкция зданий детского дома "Надежда" по ул. Камская, 2А в г. Калининграде 8 8 ---
124. Детский дом, г. Никольское, Ленинградская область 10 10 ---
125. Муниципальное образовательное учреждение "Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" VIII вида (реконструкция), д. Зорька, Крестецкий район, Новгородская область 20 --15 5
126. Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, станица Орджоникидзевская, Республика Ингушетия 20 20 ---
127. Коррекционная школа-интернат, с. Нижние Ачалуки, Республика Ингушетия 14 --9 5
128. Матросовский специальный (коррекционный) детский дом в с. Матросово Яшалтинского района Республики Калмыкия 11,2 11,2 ---
129. Городовиковский детский дом, г. Городовиковск, Республика Калмыкия 18 -9 9 -
130. Профессионально-техническое училище для детей-сирот, ст-ца Старощербиновская, Краснодарский край 23 23 ---
131. Детский дом на 60 мест для одаренных детей-сирот в г. Камызяк, Камызякский район, Астраханская область 31 9 9 13 -
132. Детский дом, г. Камышин, Волгоградская область 5 5 ---
133. Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, VIII вида на 150 мест, р. п. Красный Яр, Жирновский район, Волгоградская область 23 -9 9 5
134. Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, VIII вида на 120 мест, с. Лемешкино, Руднянский район, Волгоградская область 10 --5 5
135. Реконструкция школы-интерната в г. Волжске. Строительство I очереди коррекционно-оздоровительного комплекса - банно-прачечный блок, г. Волжск, Республика Марий Эл 24 10 5 9 -
136. Вспомогательная школа-интернат для умственно отсталых детей-сирот, г. Саранск, Республика Мордовия 12 9 3 --
137. Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Ялгинский детский дом-школа" (реконструкция спального корпуса), Республика Мордовия 18 -9 9 -
138. Государственное образовательное учреждение "Краснослободская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (банно-прачечный комплекс), Республика Мордовия 5 -5 --
139. Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Ардатовский детский дом-школа" (реконструкция спального корпуса), Республика Мордовия 14 --9 5
140. Детский дом семейного типа, г. Елабуга, Республика Татарстан 29,364 29,364 ---
141. Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Кизнерский детский дом" (строительство очистных сооружений), пос. Кизнер, Удмуртская Республика 5 5 ---
142. Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Балезинский детский дом", пос. Балезино, Удмуртская Республика 15 -10 5 -
143. РГОУ "Цивильская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 1" (пристрой к зданию), г. Цивильск, Чувашская Республика 15 -15 --
144. Школа-детский дом на 160 мест в с. Великорецкое Юрьянского района Кировской области 24 9 5 5 5
145. Детский дом, г. Дзержинск, Нижегородская область 16,7 3 3 3 7,7
146. Кирсановский детский дом (спальный корпус на 90 мест), с. Кирсановка Тоцкого района Оренбургской области 7 7 ---
147. Школа-интернат на 864 учебных места для детей из семей социального риска, г. Сорочинск, Оренбургская область 34,8 8,8 9 8 9
148. Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Сызрань, Самарская область 14 --9 5
149. Реконструкция здания школы под школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, п. Алексеевка, Хвалынский район, Саратовская область 40 20 20 --
150. Детский дом N 2 г. Саратова, пристройка спортивного корпуса 5 5 ---
151. Пристройка спортивного комплекса к детскому дому N 2, г. Вольск, Саратовская область 8 8 ---
152. Реконструкция детского дома, г. Ершов, Саратовская область 5 ---5
153. Государственное специальное образовательное учреждение "Шумихинская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (хозяйственный корпус), г. Шумиха, Шумихинский район, Курганская область 26 13 13 --
154. Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Варгашинская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии" (реконструкция спального корпуса), р. п. Варгаши, Курганская область 22 13 9 --
155. Государственное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Екатеринбургский детский дом N 6" (реконструкция учебного и спального корпусов), Железнодорожный район, г. Екатеринбург 19 10 9 --
156. Школа-интернат N 1 (учебный корпус на 350 мест), г. Горно-Алтайск, Республика Алтай 59 20 16 13 10
157. Детский дом на 50 мест в с. Субуктуй Кяхтинского района, Республика Бурятия 65 20 15 15 15
158. Детский дом на 70 мест, с. Красный Яр, Кабанский район, Республика Бурятия 34,1 10 10 14,1 -
159. Школа-интернат для детей-сирот, г. Назарово, Красноярский край 35 13 9 13 -
160. Школа-интернат для детей-сирот, с. Биаза, Новосибирская область 35 13 13 9 -
161. Большеуковская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (спальный корпус на 60 мест), р. ц. Большие Уки, Омская область 16 16 ---
162. Расширение детского дома, г. Нерчинск, Читинская область 24 15 9 --
163. Школа-интернат, пос. Ключевский, Могочинский район, Читинская область 9 -9 --
164. Школа-интернат, пос. Забайкальск, Читинская область 9 -9 --
165. Школа-интернат для детей-сирот, с. Цаган-Оль, Агинский Бурятский автономный округ 20 15 5 --
166. Детский дом (спальный корпус), пос. Тойбохой, Сунтарский улус, Республика Саха (Якутия) 20 20 ---
167. Школа-интернат для одаренных детей-сирот и детей из малообеспеченных семей (реконструкция), г. Владивосток, Приморский край 127 104 13 10 -
168. Центр детского творчества, с. Владимиро-Александровское, Партизанский район, Приморский край 13 13 ---
169. Детский дом (пристройка), с. Тополево, Хабаровский район, Хабаровский край 58,1 24,2 24,9 9 -
170. Реконструкция детского дома N 1, г. Хабаровск 15 -6 9 -
171. Областной детский дом (реконструкция), Магаданская область 20,2 -5,9 7 7,3
172. Детский дом на 96 мест секционного типа в пгт Палана, Корякский автономный округ 32 6 6 15 5

ПРИЛОЖЕНИЕ N 9
к федеральной целевой программе
"Дети России" на 2007-2010 годы

Приложение N 9. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования и направления расходов Объем финансирования
2007-2010 годы - всего в том числе
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
I. Подпрограмма "Здоровое поколение"
Капитальные вложения - всего в том числе: 13381,2 3682,1 3708,2 3361,3 2629,6
федеральный бюджет 1885,7 689,2 490,3 450,1 256,1
бюджеты субъектов Российской Федерации 11432 2980,4 3203,4 2894,7 2353,5
внебюджетные источники 63,5 12,5 14,5 16,5 20
НИОКР (федеральный бюджет) 13,8 3,4 3,5 3,6 3,3
Прочие нужды - всего в том числе: 8090,2 1873,3 2025,1 2031,4 2160,4
федеральный бюджет 943,3 209,2 226 244,4 263,7
бюджеты субъектов Российской Федерации 6514,6 1521,6 1645,8 1623 1724,2
внебюджетные источники 632,3 142,5 153,3 164 172,5
Всего по подпрограмме 21485,2 5558,8 5736,8 5396,3 4793,3
в том числе:
федеральный бюджет 2842,8 901,8 719,8 698,1 523,1
бюджеты субъектов Российской Федерации 17946,6 4502 4849,2 4517,7 4077,7
внебюджетные источники 695,8 155 167,8 180,5 192,5
II. Подпрограмма "Одаренные дети"
Капитальные вложения - за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 1001,1 205 244 269,6 282,5
НИОКР (федеральный бюджет) 3,5 1 1 1 0,5
Прочие нужды - всего 914,8 217,4 226,8 229,3 241,3
в том числе:
федеральный бюджет 101,7 22,3 24,3 26,3 28,8
бюджеты субъектов Российской Федерации 792,1 190,2 196,8 198,7 206,4
внебюджетные источники 21 4,9 5,7 4,3 6,1
Всего по подпрограмме 1919,4 423,4 471,8 499,9 524,3
в том числе:
федеральный бюджет 105,2 23,3 25,3 27,3 29,3
бюджеты субъектов Российской Федерации 1793,2 395,2 440,8 468,3 488,9
внебюджетные источники 21 4,9 5,7 4,3 6,1
III. Подпрограмма "Дети и семья"
Капитальные вложения - всего 11517 3262,464 3187,8 2784,8 2281,936
в том числе:
федеральный бюджет 5031,3 1476,064 1348,5 1276,1 930,636
бюджеты субъектов Российской Федерации 6379,2 1763,8 1813,8 1480,3 1321,3
внебюджетные источники 106,5 22,6 25,5 28,4 30
НИОКР (федеральный бюджет) 20,4 5 5,5 5,2 4,7
Прочие нужды - всего 12903,9 3158,8 3227,9 3193,8 3323,4
в том числе:
федеральный бюджет 2102 518,4 510 525,9 547,7
бюджеты субъектов Российской Федерации 10196,1 2503,6 2570,6 2511,8 2610,1
внебюджетные источники 605,8 136,8 147,3 156,1 165,6
Всего по подпрограмме 24441,3 6426,264 6421,2 5983,8 5610,036
в том числе:
федеральный бюджет 7153,7 1999,464 1864 1807,2 1483,036
бюджеты субъектов Российской Федерации 16575,3 4267,4 4384,4 3992,1 3931,4
внебюджетные источники 712,3 159,4 172,8 184,5 195,6
Направление "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Капитальные вложения - всего 3335,2 764,4 928,7 886,3 755,8
в том числе:
федеральный бюджет 1584 255 458 486 385
бюджеты субъектов Российской Федерации 1700,2 498,9 458,7 386,8 355,8
внебюджетные источники 51 10,5 12 13,5 15
НИОКР (федеральный бюджет) 6 1,5 1,6 1,5 1,4
Прочие нужды - всего 8044,6 1970,1 2014,9 1981,2 2078,4
в том числе:
федеральный бюджет 1393,8 353,4 337,8 344,1 358,5
бюджеты субъектов Российской Федерации 6272,2 1531,2 1585 1539,6 1616,4
внебюджетные источники 378,6 85,5 92,1 97,5 103,5
Всего по направлению 11385,8 2736 2945,2 2869 2835,6
в том числе:
федеральный бюджет 2983,8 609,9 797,4 831,6 744,9
бюджеты субъектов Российской Федерации 7972,4 2030,1 2043,7 1926,4 1972,2
внебюджетные источники 429,6 96 104,1 111 118,5
Направление "Семья с детьми-инвалидами"
Капитальные вложения - всего 4745,9 1330,8 1319,6 1122,1 973,4
в том числе:
федеральный бюджет 1963,8 576,5 510,3 460 417
бюджеты субъектов Российской Федерации 2756,6 749 803,3 655,4 548,9
внебюджетные источники 25,5 5,3 6 6,7 7,5
НИОКР (федеральный бюджет) 6 1,5 1,6 1,5 1,4
Прочие нужды - всего 3893 919,3 982,9 982,2 1008,6
в том числе:
федеральный бюджет 575,1 135,6 141,3 147,3 150,9
бюджеты субъектов Российской Федерации 3128,6 741 795,6 786,1 805,9
внебюджетные источники 189,3 42,7 46 48,8 51,8
Всего по направлению 8644,9 2251,6 2304,1 2105,8 1983,4
в том числе:
федеральный бюджет 2544,9 713,6 653,2 608,8 569,3
бюджеты субъектов Российской Федерации 5885,2 1490 1598,9 1441,5 1354,8
внебюджетные источники 214,8 48 52 55,5 59,3
Направление "Дети-сироты"
Капитальные вложения - всего 3435,9 1167,264 939,5 776,4 552,736
в том числе:
федеральный бюджет 1483,5 644,564 380,2 330,1 128,636
бюджеты субъектов Российской Федерации 1922,4 515,9 551,8 438,1 416,6
внебюджетные источники 30 6,8 7,5 8,2 7,5
НИОКР (федеральный бюджет) 8,4 2 2,3 2,2 1,9
Прочие нужды - всего 966,3 269,4 230,1 230,4 236,4
в том числе:
федеральный бюджет 133,1 29,4 30,9 34,5 38,3
бюджеты субъектов Российской Федерации 795,3 231,4 190 186,1 187,8
внебюджетные источники 37,9 8,6 9,2 9,8 10,3
Всего по направлению 4410,6 1438,664 1171,9 1009 791,036
в том числе:
федеральный бюджет 1625 675,964 413,4 366,8 168,836
бюджеты субъектов Российской Федерации 2717,7 747,3 741,8 624,2 604,4
внебюджетные источники 67,9 15,4 16,7 18 17,8
Всего по Программе 47845,9 12408,464 12629,8 11880 10927,636
в том числе:
федеральный бюджет 10101,7 2924,564 2609,1 2532,6 2035,436
бюджеты субъектов Российской Федерации 36315,1 9164,6 9674,4 8978,1 8498
внебюджетные источники 1429,1 319,3 346,3 369,3 394,2
Капитальные вложения - всего 25899,3 7149,564 7140 6415,7 5194,036
в том числе:
федеральный бюджет 6917 2165,264 1838,8 1726,2 1186,736
бюджеты субъектов Российской Федерации 18812,3 4949,2 5261,2 4644,6 3957,3
внебюджетные источники 170 35,1 40 44,9 50
НИОКР (федеральный бюджет) 37,7 9,4 10 9,8 8,5
Прочие нужды - всего 21908,9 5249,5 5479,8 5454,5 5725,1
в том числе:
федеральный бюджет 3147 749,9 760,3 796,6 840,2
бюджеты субъектов Российской Федерации 17502,8 4215,4 4413,2 4333,5 4540,7
внебюджетные источники 1259,1 284,2 306,3 324,4 344,2

ПРИЛОЖЕНИЕ N 10
к федеральной целевой программе
"Дети России" на 2007-2010 годы

Приложение N 10. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫ
Единица измерения 2006 год (базовый, оценка) 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми промилле 10,4 10,1 9,9 9,6 9,3
Материнская смертность на 100 тыс. родившихся живыми коэффициент 29 24 23 22 21
Смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет (включительно) на 1000 новорожденных соответствующего года рождения -"-14,2 13,3 12,7 11,6 10,9
Удельный вес детей I группы здоровья в общем количестве детей процентов 30 32 33,5 35,5 37,5
Первичный выход на инвалидность детей в возрасте от 0 до 17 лет (включительно) на 10 тыс. детей коэффициент 24 23,3 22,6 22 21,4

ПРИЛОЖЕНИЕ N 11
к федеральной целевой
программе "Дети России"
на 2007-2010 годы

Приложение N 11. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования Направление финансирования
капитальные вложения НИОКР прочие нужды
2007 год
Федеральный бюджет 689,2 3,4 209,2 901,8
Бюджеты субъектов Российской Федерации 2980,4 -1521,6 4502
Внебюджетные источники 12,5 -142,5 155
Всего 3682,1 3,4 1873,3 5558,8
2008 год
Федеральный бюджет 490,3 3,5 226 719,8
Бюджеты субъектов Российской Федерации 3203,4 -1645,8 4849,2
Внебюджетные источники 14,5 -153,3 167,8
Всего 3708,2 3,5 2025,1 5736,8
2009 год
Федеральный бюджет 450,1 3,6 244,4 698,1
Бюджеты субъектов Российской Федерации 2894,7 -1623 4517,7
Внебюджетные источники 16,5 -164 180,5
Всего 3361,3 3,6 2031,4 5396,3
2010 год
Федеральный бюджет 256,1 3,3 263,7 523,1
Бюджеты субъектов Российской Федерации 2353,5 -1724,2 4077,7
Внебюджетные источники 20 -172,5 192,5
Всего 2629,6 3,3 2160,4 4793,3
2007-2010 годы
Федеральный бюджет 1885,7 13,8 943,3 2842,8
Бюджеты субъектов Российской Федерации 11432 -6514,6 17946,6
Внебюджетные источники 63,5 -632,3 695,8
Всего 13381,2 13,8 8090,2 21485,2

ПРИЛОЖЕНИЕ N 12
к федеральной целевой
программе "Дети России"
на 2007-2010 годы

Приложение N 12. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Направление расходов 2007-2010 годы - всего В том числе
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Росздрав
Всего 2754,7 880,4 697,9 675,7 500,7
в том числе:
капитальные вложения 1885,7 689,2 490,3 450,1 256,1
НИОКР 12,2 3 3,1 3,2 2,9
прочие нужды 856,8 188,2 204,5 222,4 241,7
Рособразование
Всего 88,1 21,4 21,9 22,4 22,4
в том числе:
НИОКР 1,6 0,4 0,4 0,4 0,4
прочие нужды 86,5 21 21,5 22 22
Всего по подпрограмме 2842,8 901,8 719,8 698,1 523,1
в том числе:
капитальные вложения 1885,7 689,2 490,3 450,1 256,1
НИОКР 13,8 3,4 3,5 3,6 3,3
Прочие нужды 943,3 209,2 226 244,4 263,7

ПРИЛОЖЕНИЕ N 13
к федеральной целевой программе
"Дети России" на 2007-2010 годы

Приложение N 13. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫ
Единица измерения 2006 год (базовый, оценка) 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения школьного возраста процентов 25 27 30 35 40
Количество одаренных детей школьного возраста - победителей всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров, проведенных в рамках подпрограммы человек 155 160 165 170 175
Количество всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад и иных конкурсных мероприятий, проведенных для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности единиц 200 205 210 215 220

ПРИЛОЖЕНИЕ N 14
к федеральной целевой
программе "Дети России"
на 2007-2010 годы

Приложение N 14. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ "ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования Направление финансирования
капитальные вложения НИОКР прочие нужды
2007 год
Федеральный бюджет -1 22,3 23,3
Бюджеты субъектов Российской Федерации 205 -190,2 395,2
Внебюджетные источники --4,9 4,9
Всего 205 1 217,4 423,4
2008 год
Федеральный бюджет -1 24,3 25,3
Бюджеты субъектов Российской Федерации 244 -196,8 440,8
Внебюджетные источники --5,7 5,7
Всего 244 1 226,8 471,8
2009 год
Федеральный бюджет -1 26,3 27,3
Бюджеты субъектов Российской Федерации 269,6 -198,7 468,3
Внебюджетные источники --4,3 4,3
Всего 269,6 1 229,3 499,9
2010 год
Федеральный бюджет -0,5 28,8 29,3
Бюджеты субъектов Российской Федерации 282,5 -206,4 488,9
Внебюджетные источники --6,1 6,1
Всего 282,5 0,5 241,3 524,3
2007-2010 годы
Федеральный бюджет -3,5 101,7 105,2
Бюджеты субъектов Российской Федерации 1001,1 -792,1 1793,2
Внебюджетные источники --21 21
Всего 1001,1 3,5 914,8 1919,4

ПРИЛОЖЕНИЕ N 15
к федеральной целевой
программе "Дети России"
на 2007-2010 годы

Приложение N 15. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ "ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Направление расходов 2007-2010 годы - всего В том числе
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Рособразование
Всего 83,3 18,3 19,9 21,6 23,5
в том числе:
НИОКР 3,5 1 1 1 0,5
прочие нужды 79,8 17,3 18,9 20,6 23
Роскультура
Всего (прочие нужды) 13 3 3,15 3,4 3,45
Росспорт
Всего (прочие нужды) 8,9 2 2,25 2,3 2,35
Всего по подпрограмме 105,2 23,3 25,3 27,3 29,3
в том числе:
НИОКР 3,5 1 1 1 0,5
прочие нужды 101,7 22,3 24,3 26,3 28,8

ПРИЛОЖЕНИЕ N 16
к федеральной целевой
программе "Дети России"
на 2007-2010 годы

Приложение N 16. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ДЕТИ И СЕМЬЯ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫ

(процентов)

2006 год (базовый, оценка) 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения 2,41 2,32 2,26 2,23 2,17
Удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общем количестве безнадзорных и беспризорных детей 64,1 74,4 78,9 81,9 83,3
Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общем количестве детей-инвалидов 31 40,3 41,1 42,1 43,1
Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общем количестве нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами 23,6 24,5 24,6 25 25,2
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 8 69 70 71 72

ПРИЛОЖЕНИЕ N 17
к федеральной целевой
программе "Дети России"
на 2007-2010 годы

Приложение N 17. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ "ДЕТИ И СЕМЬЯ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования Направление финансирования
капитальные вложения НИОКР прочие нужды
2007 год
Федеральный бюджет 1476,064 5 518,4 1999,464
Бюджеты субъектов Российской Федерации 1763,8 -2503,6 4267,4
Внебюджетные источники 22,6 -136,8 159,4
Всего 3262,464 5 3158,8 6426,264
2008 год
Федеральный бюджет 1348,5 5,5 510 1864
Бюджеты субъектов Российской Федерации 1813,8 -2570,6 4384,4
Внебюджетные источники 25,5 -147,3 172,8
Всего 3187,8 5,5 3227,9 6421,2
2009 год
Федеральный бюджет 1276,1 5,2 525,9 1807,2
Бюджеты субъектов Российской Федерации 1480,3 -2511,8 3992,1
Внебюджетные источники 28,4 -156,1 184,5
Всего 2784,8 5,2 3193,8 5983,8
2010 год
Федеральный бюджет 930,636 4,7 547,7 1483,036
Бюджеты субъектов Российской Федерации 1321,3 -2610,1 3931,4
Внебюджетные источники 30 -165,6 195,6
Всего 2281,936 4,7 3323,4 5610,036
2007-2010 годы
Федеральный бюджет 5031,3 20,4 2102 7153,7
Бюджеты субъектов Российской Федерации 6379,2 -10196,1 16575,3
Внебюджетные источники 106,5 -605,8 712,3
Всего 11517 20,4 12903,9 24441,3

ПРИЛОЖЕНИЕ N 18
к федеральной целевой
программе "Дети России"
на 2007-2010 годы

Приложение N 18. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ "ДЕТИ И СЕМЬЯ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Направление расходов 2007-2010 годы - всего В том числе
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Росздрав
Всего 3487,7 944,3 885,5 844,5 813,4
в том числе:
капитальные вложения 1963,8 576,5 510,3 460 417
НИОКР 8 2 2,2 2 1,8
прочие нужды 1515,9 365,8 373 382,5 394,6
Рособразование
Всего 1894,4 735,064 478,6 436,7 244,036
в том числе:
капитальные вложения 1483,5 644,564 380,2 330,1 128,636
НИОКР 12,4 3 3,3 3,2 2,9
прочие нужды 398,5 87,5 95,1 103,4 112,5
Роскультура
Всего (прочие нужды) 11,3 2,6 2,8 2,9 3
ФСИН России
Всего (прочие нужды) 66 16,2 16 16,8 17
МВД России
Всего 1694,3 301,3 481,1 506,3 405,6
в том числе:
капитальные вложения 1584 255 458 486 385
прочие нужды 110,3 46,3 23,1 20,3 20,6
Всего по подпрограмме 7153,7 1999,464 1864 1807, 1483,036
в том числе:
капитальные вложения 5031,3 1476,064 1348, 1276, 930,636
НИОКР 20,4 5 5,5 5,2 4,7
прочие нужды 2102 518,4 510 525,9 547,7
Направление "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Росздрав
Всего 982,8 239,5 242,8 246,1 254,4
в том числе:
НИОКР 4 1 1,1 1 0,9
прочие нужды 978,8 238,5 241,7 245,1 253,5
Рособразование
Всего 240,7 52,9 57,5 62,4 67,9
в том числе:
НИОКР 2 0,5 0,5 0,5 0,5
прочие нужды 238,7 52,4 57 61,9 67,4
ФСИН России
Всего (прочие нужды) 66 16,2 16 16,8 17
МВД России
Всего 1694,3 301,3 481,1 506,3 405,6
в том числе:
капитальные вложения 1584 255 458 486 385
прочие нужды 110,3 46,3 23,1 20,3 20,6
Всего по направлению 2983,8 609,9 797,4 831,6 744,9
в том числе:
капитальные вложения 1584 255 458 486 385
НИОКР 6 1,5 1,6 1,5 1,4
прочие нужды 1393,8 353,4 337,8 344,1 358,5
Направление "Семья с детьми-инвалидами"
Росздрав
Всего 2486,2 700,5 639,1 593,6 553
в том числе:
капитальные вложения 1963,8 576,5 510,3 460 417
НИОКР 4 1 1,1 1 0,9
прочие нужды 518,4 123 127,7 132,6 135,1
Рособразование
Всего 47,4 10,5 11,3 12,3 13,3
в том числе:
НИОКР 2 0,5 0,5 0,5 0,5
прочие нужды 45,4 10 10,8 11,8 12,8
Роскультура
Всего (прочие нужды) 11,3 2,6 2,8 2,9 3
Всего по направлению 2544,9 713,6 653,2 608,8 569,3
в том числе:
капитальные вложения 1963,8 576,5 510,3 460 417
НИОКР 6 1,5 1,6 1,5 1,4
прочие нужды 575,1 135,6 141,3 147,3 150,9
Направление "Дети-сироты"
Росздрав
Всего (прочие нужды) 18,7 4,3 3,6 4,8 6
Рособразование
Всего 1606,3 671,664 409,8 362 162,836
в том числе:
капитальные вложения 1483,5 644,564 380,2 330,1 128,636
НИОКР 8,4 2 2,3 2,2 1,9
прочие нужды 114,4 25,1 27,3 29,7 32,3
Всего по направлению 1625 675,964 413,4 366,8 168,836
в том числе:
капитальные вложения 1483,5 644,564 380,2 330,1 128,636
НИОКР 8,4 2 2,3 2,2 1,9
прочие нужды 133,1 29,4 30,9 34,5 38,3

На сайте «Zakonbase» представлен ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.03.2007 N 172 "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫ" в самой последней редакции. Соблюдать все требования законодательства просто, если ознакомиться с соответствующими разделами, главами и статьями этого документа за 2014 год. Для поиска нужных законодательных актов на интересующую тему стоит воспользоваться удобной навигацией или расширенным поиском.

На сайте «Zakonbase» вы найдете ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.03.2007 N 172 "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫ" в свежей и полной версии, в которой внесены все изменения и поправки. Это гарантирует актуальность и достоверность информации.

При этом скачать ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.03.2007 N 172 "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫ" можно совершенно бесплатно, как полностью, так и отдельными главами.

  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.03.2007 N 172 "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ДЕТИ РОССИИ" НА 2007-2010 ГОДЫ"