в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 14.11.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

  • Главная
  • ПРИКАЗ МНС РФ от 03.07.2002 N БГ-3-03/338 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"
отменен/утратил силу Редакция от 03.07.2002 Подробная информация
ПРИКАЗ МНС РФ от 03.07.2002 N БГ-3-03/338 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (Форма N 1151001)

Титульный лист
Форма по КНД 1 1 5 1 0 0 1
НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по налогу на добавленную стоимость представляется не позднее 20 числа
месяца, следующего за налоговым периодом
за 20 г.
(указывается период, за который представляется декларация)
Представляется в
(наименование налогового органа и его код)
по месту нахождения (жительства):
российской
организации
обособленного
подразделения
российской
организации
физического
лица
по месту осуществления деятельности
иностранной организации через
отделение иностранной
организации
иную
организацию
физическое
лицо
(нужное отметить знаком X)
Полное наименование организации / Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя
Реквизиты свидетельства о Серия, номер Дата выдачи
постановке на учет:
Кем выдано
(наименование налогового органа и его код)
ИНН организации
КПП
по месту нахождения организации обособленного подразделения
ИНН индивидуального
предпринимателя
Данная декларация составлена на страницах
с приложением подтверждающих документов или их копий на листах
Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю:
Для организации
Руководитель:
Фамилия, имя, отчество (полностью)
ИНН* Подпись Дата
Главный бухгалтер:
Фамилия, имя, отчество (полностью)
ИНН* Подпись Дата
Уполномоченный представитель:
Фамилия, имя, отчество (полностью)
ИНН Подпись Дата
МП
Индивидуальный предприниматель Подпись Дата
Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении налоговой декларацииСведения о проведении камеральной проверки
Данная декларация представлена (нужное отметить знаком V) Камеральная проверка проведена
лично по почте уполномоченным представителем Дата
на страницах
с приложение подтверждающих документов на листах
Дата представления декларации
Зарегистрирована за N
Фамилия, И.О. Подпись Фамилия, И.О. Подпись
<*> В случае не указания ИНН или изменения учетных данных в периоде, за который представляется декларация, следует заполнить сведения об индивидуальном предпринимателе на странице 4 титульного листа налоговой декларации.
Страница N
Форма по КНД 1 1 5 1 0 0 1
ИНН КПП организации
Сведения о налогоплательщике:
I. Российские организации
Адрес, указанный в учредительных документах:
Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации код
Район
Город
Населенный пункт (село, поселок и т.д.)
Проспект, улица, переулок и т.д.
Номер дома (владения)
Номер корпуса (строения)
Номер квартиры (офиса)
Адрес, указанный в учредительных документах,
и адрес постоянно действующего
исполнительного органа
совпадают не совпадают
(нужное отметить знаком Х)
В случае несовпадения указывается адрес постоянно действующего исполнительного органа:
Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации код
Район
Город
Населенный пункт (село, поселок и т.д.)
Проспект, улица, переулок и т.д.
Номер дома (владения)
Номер корпуса (строения)
Номер квартиры (офиса)
Контактный телефон: Руководителя Гл. бухгалтера
Обособленное подразделение
Адрес: Х
Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации код
Район
Город
Населенный пункт (село, поселок и т.д.)
Проспект, улица, переулок и т.д.
Номер дома (владения)
Номер корпуса (строения)
Номер квартиры (офиса)
Контактный телефон:
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной
странице, подтверждаю:
Дата
(подпись)
Страница N
Форма по КНД 1 1 5 1 0 0 1
ИНН КПП организации
II. Иностранные организации
Номер контактного телефона
A Полный адрес отделения в Российской Федерации
Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации код
Район
Город
Населенный пункт (село, поселок и т.д.)
Проспект, улица, переулок и т.д.
Номер дома (владения)
Номер корпуса (строения)
Номер квартиры (офиса)
B Код налогоплательщика
в стране регистрации
или его
аналог
(если имеется)
C Наименование
иностранной
организации

D Страна регистрации
(инкорпорации)
Код страны <*>
E Адрес, указанный в
учредительных документах
иностранной организации
<*> По справочнику "BIC Directory".
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной
странице, подтверждаю:
Дата
(подпись)
Страница N
Форма по КНД 1 1 5 1 0 0 1
ИНН КПП организации
Фамилия, имя, отчество
физического лица
ИНН физического лица
III. Физические лица
Номер контактного телефона индивидуального предпринимателя
служебный ; домашний
В случае не указания ИНН или изменения учетных данных в периоде, за который представляется
декларация, сообщаю:
Дата рождения <*>
Место рождения <*>
Пол <*> муж. жен. (нужное отметить знаком V)
Гражданство <*>
Вид документа, удостоверяющего личность: код
Серия
Номер
Дата выдачи
Адрес места жительства в Российской Федерации: Х
Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации код
Район
Город
Населенный пункт (село, поселок и т.д.)
Проспект, улица, переулок и т.д.
Номер дома (владения)
Номер корпуса (строения)
Номер квартиры
<*> не заполняется для руководителя и главного бухгалтера.
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной
странице, подтверждаю:
Дата
(подпись)
Страница N
Форма по КНД 1 1 5 1 0 0 1
ИНН КПП организации
ИНН индивидуального
предпринимателя
Раздел I. Расчет общей суммы налога
(Все суммы указываются в рублях)
N п/п Налогооблагаемые объекты Код строки Налоговая база (А) Ставка НДС Сумма НДС (Б)
1 2 3 4 5 6
1 Реализация (передача) товаров, работ, услуг по соответствующим ставкам налога - всего: 010 20
020 10
030 20/120
040 10/110
в том числе:
1.1 реализация товаров (работ, услуг) по товарообменным (бартерным) операциям 050 20
060 10
1.2 реализация товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе 070 20
080 10
1.3 передача права собственности на предметы залога залогодержателю при неисполнении обеспеченного залогом обязательства, передача товаров (работ, услуг) по соглашению об отступном или новации, включая оплату труда в натуральной форме, а также передача имущественных прав 090 20
100 10
1.4 реализация имущества, подлежащего учету по стоимости с учетом уплаченного налога 110 20/120
1.5 реализация сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, закупленной у физических лиц (не являющихся налогоплательщиками) 120 20/120
130 10/110
1.6 реализация товаров (работ, услуг) по срочным сделкам 140 20
150 10
1.7 реализация услуг, оказываемых в интересах другого лица на основе договоров поручения, комиссии либо агентских договоров 160 20
1.8 реализация предприятия в целом как имущественного комплекса 170 Х
1.9 прочая реализация товаров (работ, услуг) 180 20
190 10
200 20/120
210 10/110
2 Передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд 220 20
230 10
3 Выполнение строительно - монтажных работ для собственного потребления 240 20
4 Суммы, связанные с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров (работ, услуг), всего: 250 20/120
260 10/110
в том числе:
4.1 Сумма авансовых и иных платежей, полученных в счет предстоящих поставок товаров или выполнения работ (услуг) 270 20/120
280 10/110
4.2 Сумма дохода, полученного по облигациям, векселям, товарному кредиту, подлежащая обложению 290 20/120
300 10/110
4.3 Сумма полученных страховых выплат, подлежащая обложению 310 20/120
320 10/110
4.4 Сумма, полученная в виде финансовой помощи, на пополнение фондов специального назначения, в счет увеличения доходов либо иначе связанных с оплатой реализованных товаров (работ, услуг) 330 20/120
340 10/110
5 Всего начислено НДС (сложите величины в пунктах 1,2,3 и 4 графы 6) 350 Х Х
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной
странице, подтверждаю:
Дата
(подпись)
Страница N
Форма по КНД 1 1 5 1 0 0 1
ИНН КПП организации
ИНН индивидуального
предпринимателя
N
п/п
НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ Код
строки
Сумма НДС
1 2 3 4
6 Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), подлежащая вычету 360
в том числе:
- по приобретенным основным средствам и (или) нематериальным активам; 361
- из них:
по приобретенным основным средствам, стоимость которых учитывается в затратах по капитальному строительству объектов; 362
- по приобретенным товарам (работам, услугам) для выполнения строительно - монтажных работ для собственного потребления; 363
- по приобретенным товарам, переданным на давальческих условиях подрядным организациям для выполнения строительно - монтажных работ; 364
- сумма налога, предъявленная налогоплательщику подрядными организациями (заказчиками - застройщиками) при проведении ими капитального строительства; 365
- по приобретенным объектам незавершенного капитального строительства; 366
- сумма налога, исчисленная при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления; 367
- прочая сумма налога.368
7 Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации 370
в том числе:
- таможенным органам при ввозе из государств дальнего зарубежья; 380
- таможенным органам при ввозе из государств - участников СНГ (кроме Республики Беларусь) 390
8 Сумма налога, начисленная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации (при возврате авансов) 400
9 Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком в качестве налогового агента, подлежащая вычету 410
10 Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком в бюджет при реализации товаров (работ, услуг) в случае возврата этих товаров (отказа от выполнения работ, услуг) 420
11 Суммы налога, уплаченные налогоплательщиком по принятым к учету товарам (работам, услугам), в т.ч. основным средствам и нематериальным активам включенные ранее в налоговые вычеты и подлежащие восстановлению430
12 Общая сумма НДС, принимаемая к вычету (сложить величины в пунктах 6 - 10, вычесть пункт 11) 440
13* Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг)450
РАСЧЕТЫ ПО НДС ЗА НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД
1 2 3 4
14 Итого, сумма НДС, начисленная к уплате в бюджет за данный налоговый период (если величина в пункте 5 превышает величину в пункте 12, вычесть пункт 12 из пункта 5) 460
15 Итого сумма НДС, начисленная к возмещению за данный налоговый период (если величина в пункте 5 меньше величины в пункте 12, вычесть пункт 5 из пункта 12) 470
16 Итого сумма НДС, начисленная к уплате в бюджет за данный налоговый период по товарам, применение налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждено 480
17 Итого сумма НДС, начисленная к возмещению за данный налоговый период по товарам, применение налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждено 490
18 Общая сумма НДС: 500
18.1 начисленная к уплате (сложить величины пунктов 14 и 16, либо если величина пункта 14 превышает величину пункта 17, вычесть из пункта 14 пункт 17) 510
18.2 начисленная к возмещению (сложить величины пунктов 15 и 17, либо если величина пункта 17 превышает величину пункта 14, вычесть из пункта 17 пункт 14) 520
19 Сумма НДС, подлежащая перечислению в бюджет по товарам, перемещаемым через таможенную границу Российской Федерации без таможенного контроля и таможенного оформления 530
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной
странице, подтверждаю:
Дата
(подпись)
Отметка работника налогового органа о результатах проведенной камеральной налоговой проверки
Ф.И.О. Подпись Дата
Отметка специалиста по учету
Ф.И.О. Подпись Дата
Страница N
Форма по КНД 1 1 5 1 0 0 1
ИНН КПП организации
ИНН индивидуального
предпринимателя
(налогового агента)
Код строки
010
Наименование налогоплательщика иностранного лица, реализующего товары (работы, услуги) на территории Российской Федерации, арендодателя (органа государственной власти и управления и органа местного самоуправления); а также органа, организации или индивидуального предпринимателя, уполномоченного осуществлять реализацию конфискованного имущества, бесхозяйных ценностей, кладов и скупленных ценностей, а также ценностей, перешедших по праву наследования государству
Код строки
020
ИНН КПП
(ИНН)
налогоплательщика
Количество налогоплательщиков
(код 030)
Раздел II. Расчет суммы налога, подлежащей перечислению налоговым агентом
Все суммы указываются в рублях
N п/п Налогооблагаемые объекты Код
строки
Налоговая база А Ставка НДС Сумма НДС Б
1 2 3 4 5 6
1 Реализация товаров (работ, услуг), сумма налога по которым исчисляется и уплачивается организацией в качестве налогового агента: 040 20/120
050 10/110
1.1 по товарам (работам, услугам) иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах 060 20/120
070 10/110
1.2 по услугам по предоставлению в аренду федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества 080 20/120
1.3 по конфискованному имуществу, бесхозяйным ценностям, кладам и скупленным ценностям, а также ценностям, перешедшим по праву наследования государству090 20/120
100 10/110
2 Суммы авансовых и иных платежей, перечисленные иностранным лицам, не состоящим на учете в налоговых органах; арендодателям федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества110 20/120
120 10/110
3 Суммы авансовых и иных платежей, полученные органами, организациями или индивидуальными предпринимателями, уполномоченными осуществлять реализацию конфискованного имущества, бесхозяйных ценностей, кладов и скупленных ценностей, а также ценностей, перешедших по праву наследования государству в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг)130 20/120
140 10/110
4 Итого сумма НДС, подлежащая перечислению в бюджет за данный налоговый период 150 Х Х
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной
странице, подтверждаю:
Дата
(подпись)
Отметка работника налогового органа о результатах проведенной камеральной налоговой проверки
Ф.И.О. Подпись Дата
Отметка специалиста по учету
Ф.И.О. Подпись Дата
Страница N
Форма по КНД 1 1 5 1 0 0 1
ИНН КПП организации
ИНН индивидуального
предпринимателя
Приложение А. Операции по реализации товаров (работ, услуг) в Республику Беларусь и нефти,
включая стабильный газовый конденсат, и природного газа в государства - участники СНГ
Все суммы указываются в рублях
(Заполняется справочно)
N п/п Налогооблагаемые объекты Код строки Налоговая база А Ставка НДС Сумма НДС Б
1 2 3 4 5 6
1 Начислено НДС - всего 010 Х Х
в том числе:
1.1 - реализация товаров (работ, услуг) в Республику Беларусь по соответствующим ставкам налога 020 20
030 10
040 20/120
050 10/110
1.2 - реализация нефти, включая стабильный газовый конденсат, и природного газа в государства - участники СНГ (за исключением Республики Беларусь) 060 20
Приложение Б. Сумма налога, уплаченная хозяйствующим субъектам Республики Беларусь; а также
при приобретении нефти, включая стабильный газовый конденсат, и природного газа
Все суммы указываются в рублях
(Заполняется справочно)
N
п/п
НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ Код
строки
Сумма НДС
1 2 3 4
2 Сумма НДС, принимаемая к вычету, - общая 070
в том числе:
2.1 - сумма налога, уплаченная хозяйствующим субъектам Республики Беларусь 080
2.2 - сумма налога, уплаченная при приобретении нефти, включая стабильный газовый конденсат, и природного газа в государствах - участниках СНГ (за исключением Республики Беларусь) 090
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной
странице, подтверждаю:
Дата
(подпись)
Страница N
Форма по КНД 1 1 5 1 0 0 1
ИНН КПП организации
ИНН индивидуального
предпринимателя
(налогового агента)
Приложение В. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения), или операции, совершенные налогоплательщиком, освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, в соответствии со статьей 145 Кодекса
Код строки 010
Все суммы указываются в рублях
(Заполняется справочно)
N
п/п
Код операции* Стоимость реализованных (переданных) товаров (работ, услуг) Стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению НДС Сумма НДС, уплаченная по приобретенным товарам (работам, услугам), но не подлежащая вычету
1 2 3 4 5
1.
2.
3.
4.
...
... Х
* При заполнении кода операции 1010299 указывается наименование соглашения о разделе продукции.
Примечание к Приложению В.
Наименование соглашения о разделе продукции
Приложение Г. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), налогоплательщика, использующего право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, в соответствии со статьей 145 Кодекса
Код строки 010
Все суммы указываются в рублях
(Заполняется справочно)
Сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС и налога с продаж
В первом месяце квартала во втором месяце квартала в третьем месяце квартала

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной
странице, подтверждаю:
Дата
(подпись)
Страница N
Форма по КНД 1 1 5 1 0 0 1
ИНН КПП организации
ИНН индивидуального
предпринимателя
Приложение Д. Операции, не признаваемые реализацией товаров (работ, услуг), а также операции по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации
Код строки 010
Все суммы указываются в рублях
(Заполняется справочно)
N
п/п
Код операции Стоимостная оценка
1 2 3
1.
2.
3.
4.
...
... Х
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной
странице, подтверждаю:
Дата г.
(подпись)
Страница N
Форма по КНД 1 1 5 1 0 0 1
ИНН КПП организации
ИНН индивидуального
предпринимателя
Приложение Е. Операции по реализации товаров (работ, услуг), связанные с погашением (списанием) дебиторской задолженности за ранее отгруженные товары (работы, услуги)
Все суммы указываются в рублях
(Заполняется справочно)*
N п/п Налогооблагаемые объекты Код строки Налоговая база А Ставка НДС Сумма НДС Б
1 2 3 4 5 6
1 Прочая реализация товаров (работ, услуг) -всего: 010 Х Х Х
в том числе:
1.1 - реализация товаров (работ, услуг), отгруженных в предыдущих годах, оплата за которые поступила в текущем году после перехода на учетную политику по отгрузке 020 20
030 10
040 20/120
050 10/110
1.2 - реализация товаров (работ, услуг), признанная при списании дебиторской задолженности 060 20
070 10
080 20/120
090 10/110
* заполняется налогоплательщиками, утвердившими в текущем году учетную политику для целей исчисления НДС по отгрузке и предъявлению покупателям расчетных документов
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной
странице, подтверждаю:
Дата
(подпись)

Приложение
к Приказу МНС России
от 03.07.2002 N БГ-3-03/338

  • Главная
  • ПРИКАЗ МНС РФ от 03.07.2002 N БГ-3-03/338 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"