отменен/утратил силу
Редакция от 09.04.2007
Подробная информация
| Наименование документ | ПРИКАЗ Минфина РФ от 08.12.2003 N 113н (ред. от 09.04.2007) "О ФОРМАХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА" |
| Вид документа | приказ, инструкция, указания |
| Принявший орган | минфин рф |
| Номер документа | 113Н |
| Дата принятия | 01.01.1970 |
| Дата редакции | 09.04.2007 |
| Номер регистрации в Минюсте | 5434 |
| Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
| Статус | отменен/утратил силу |
| Публикация | - В данном виде документ опубликован не был
- (в ред. от 08.12.2003 - "Российская газета", N 30, 17.02.2004 (начало);
- "Российская газета", N 31, 18.02.2004 (продолжение);
- "Российская газета", N 40, 28.02.2004 (продолжение);
- "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 9, 01.03.2004)
|
| Навигатор | Примечания |
ФОРМА N 1-СТРАХОВЩИК БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
| | | | Коды |
| | Форма N 1-страховщик по ОКУД | | 0710001 |
| за __________ 200_ г. | Дата (год, месяц, число) | | | | |
| Страховая организация | | по ОКПО | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | | |
| Вид деятельности | | по ОКВЭД | | |
| Организационно - правовая форма / форма собственности | | |
| | по ОКОПФ / ОКФС | | | |
| Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб | по ОКЕИ | | 384 / 385 |
| (ненужное зачеркнуть) | | | |
| | | | | | | | |
| Местонахождение (адрес) | |
| |
| | | | | | | | |
| | | Дата утверждения | | |
| | | Дата отправки (принятия) | | |
| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Активы | | | |
| Нематериальные активы | 110 | | |
| Инвестиции | 120 | | |
| в том числе: | | | |
| земельные участки | 121 | | |
| здания | 122 | | |
| финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и другие организации | 130 | | |
| в том числе: | | | |
| акции дочерних и зависимых обществ | 131 | | |
| долговые ценные бумаги дочерних и зависимых обществ и предоставленные им займы | 132 | | |
| вклады в уставные (складочные) капиталы дочерних и зависимых обществ | 133 | | |
| акции других организаций | 134 | | |
| долговые ценные бумаги других организаций и предоставленные им займы | 135 | | |
| вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций | 136 | | |
| иные инвестиции | 140 | | |
| в том числе: | | | |
| государственные и муниципальные ценные бумаги | 141 | | |
| депозитные вклады | 142 | | |
| прочие инвестиции | 145 | | |
0710001 с. 2
| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Депо премий у перестрахователей | 150 | | |
| Доля перестраховщиков в страховых резервах | 160 | | |
| в том числе: | | | |
| в резервах по страхованию жизни | 161 | | |
| в резерве незаработанной премии | 162 | | |
| в резервах убытков | 163 | | |
| Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования | 170 | | |
| в том числе: | | | |
| страхователи | 171 | | |
| страховые агенты | 172 | | |
| прочие дебиторы | 175 | | |
| Дебиторская задолженность по операциям перестрахования | 180 | | |
| Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 190 | | |
| Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 200 | | |
| Основные средства | 210 | | |
| Незавершенное строительство | 220 | | |
| Отложенные налоговые активы | 230 | | |
| Запасы | 240 | | |
| в том числе: | | | |
| материалы и другие аналогичные ценности | 241 | | |
| расходы будущих периодов | 242 | | |
| прочие запасы и затраты | 245 | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 250 | | |
| Денежные средства | 260 | | |
| Иные активы | 270 | | |
| Итого по разделу I | 290 | | |
| БАЛАНС | 300 | | |
0710001 с. 3
| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II. Капитал и резервы | | | |
| Уставный капитал | 410 | | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 415 | (_____) | (_____) |
| Добавочный капитал | 420 | | |
| Резервный капитал | 430 | | |
| в том числе: | | | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | | |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | | |
| Итого по разделу II | 490 | | |
| III. Страховые резервы | | | |
| Резервы по страхованию жизни | 510 | | |
| Резерв незаработанной премии | 520 | | |
| Резервы убытков | 530 | | |
| Другие страховые резервы | 540 | | |
| Резервы по обязательному медицинскому страхованию | 550 | | |
| Итого по разделу III | 590 | | |
| IV. Обязательства | | | |
| Задолженность по депо премий перед перестраховщиками | 610 | | |
| Долгосрочные займы и кредиты | 615 | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 620 | | |
| Краткосрочные займы и кредиты | 625 | | |
| Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования | 630 | | |
| в том числе: | | | |
| страхователи | 631 | | |
| страховые агенты | 632 | | |
| прочие кредиторы | 635 | | |
| Кредиторская задолженность по операциям перестрахования | 640 | | |
| Прочая кредиторская задолженность | 650 | | |
| в том числе: | | | |
| задолженность перед персоналом организации | 651 | | |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 652 | | |
| задолженность по налогам и сборам | 653 | | |
| прочие кредиторы | 655 | | |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 660 | | |
| Доходы будущих периодов | 665 | | |
| Резервы предстоящих расходов | 670 | | |
| Резервы предупредительных мероприятий | 675 | | |
| Прочие обязательства | 680 | | |
| Итого по разделу IV | 690 | | |
| БАЛАНС | 700 | | |
0710001 с. 4
| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | | | |
| Арендованные основные средства | 910 | | |
| в том числе по лизингу | 911 | | |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | | |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | | |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | | |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | | |
| Износ жилищного фонда | 970 | | |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | | |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | | |
| | | | |
| Руководитель | | | | Главный бухгалтер | | | |
| | (подпись) | | (расшифровка подписи) | | (подпись) | | (расшифровка подписи) |
| | | | | | | | |
| "__" ______________ 200_ г. | | | | |